你好,計(jì)入固定資產(chǎn)科目中的
企業(yè)籌建期間的費(fèi)用怎么記賬,購買的固定資產(chǎn)怎么入賬
籌建期買的固定資產(chǎn)怎么入賬,直接入成本還是固定資產(chǎn)
固定資產(chǎn)享受一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用的,是直接進(jìn)費(fèi)用,還是先進(jìn)固定資產(chǎn)?具體賬務(wù)處理怎么做
我用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版重新建賬錄期初,我想啟用固定資產(chǎn)模塊,是在期初把固定資產(chǎn)錄好,還是期初數(shù)據(jù)不用錄入固定資產(chǎn),直接去固定資產(chǎn)模塊錄入?
老師,籌建期要不要做所得稅匯算清繳?籌建期固定資產(chǎn)就直接做固定資產(chǎn)吧,酒店安裝在客房部的空調(diào)要直接做固定資產(chǎn)吧?
麻煩問下上年度多計(jì)提的折舊如何處理?
公司是國有企業(yè),是一般納稅人,采用簡易計(jì)稅方法,現(xiàn)在有一個(gè)問題,我們新建一個(gè)倉庫,倉庫的一部分資金用專項(xiàng)債支付,有些費(fèi)用由公司內(nèi)部資金支出。現(xiàn)在購買了一批水管從水廠接到倉庫,用的是,公司資金。買了馬上安裝,這部分賬務(wù)怎么處理
我們是找人力公司,支付了勞務(wù)費(fèi),如何賬務(wù)處理,需要通過應(yīng)付職工薪酬科目核算嘛
前三季度是盈利的,四季度是虧損的,總體虧損,之前交的所得稅怎么辦呀?
小規(guī)模公司從農(nóng)戶收購水果6萬,銷售1萬,余5萬放冷庫后損壞了怎么做賬
老師,你能看到圖片嗎?就是建筑發(fā)票中建筑項(xiàng)目名稱填錯(cuò)了,去年也開了沒發(fā)現(xiàn)一直開的都是錯(cuò)的,這個(gè)需不需要重開?
一般納稅人提供的車輛停放收入增值稅是交多少呢
老師,我們是個(gè)體戶汽車修理廠,開票項(xiàng)目名稱,勞務(wù),選哪個(gè)勞務(wù)
怎么在電子稅務(wù)局注銷紙質(zhì)發(fā)票
老師,租了一個(gè)酒店出去,一年18萬。這個(gè)月分?jǐn)?.5萬。怎么做這個(gè)呀
2020年9月交了半年的房租跨年到3月份,收到專票,銀都付怎么做分錄
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
9月份算起,可是12月份剛交的,開了專票,你還沒說呢
開票的話,攤銷,9月算起9-12就是四個(gè)月 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款(4個(gè)月的費(fèi)用)
4個(gè)月一塊攤銷嗎
要是后付費(fèi)呢?先住住完在交費(fèi)跨年的怎么做
你好,4月份一起攤銷做到12月份的,如果是后付費(fèi),要先暫估費(fèi)用的
購買需要安裝的箱變二級(jí)明細(xì)寫設(shè)備還是寫箱變
這個(gè)要寫箱變的,比較好
設(shè)備用金科目的話,還用其他應(yīng)收款-備用金嗎
你好,如果備用金是放在保險(xiǎn)柜,就不需要,如果備用金支出了,就需要
我們現(xiàn)在是籌建期 從銀行支取2萬備用金 借; 庫存現(xiàn)金20000 貸;銀行存款20000 拿備用金去買東西 借;其他應(yīng)收款-備用金 20000 貸;庫存現(xiàn)金 20000 拿簽字發(fā)票沖借款順便也把錢報(bào)銷出來了 借;管理費(fèi)用 20000 貸;其他應(yīng)收款-備用金 20000 然后把報(bào)銷的2萬 在放回備用金,(就這2萬來回使用) 借;庫存現(xiàn)金20000 貸;其他應(yīng)收款-備用金20000
這樣做對(duì)嗎?
最后一步不用了,因?yàn)槎紙?bào)銷了
老師,我老是饒不過來,我拿備用金直接買了東西,用發(fā)票報(bào)銷入賬,賬上現(xiàn)金和其他應(yīng)收款都平了,那報(bào)銷的錢直接放到備用金不做賬,那賬上體現(xiàn)不到有庫存現(xiàn)金了
因?yàn)檫@個(gè)錢花掉了啊,體現(xiàn)在費(fèi)用了,就不能有現(xiàn)金了啊