您好 請問上個月暫估的時候分錄怎么寫的
老師沖銷上月暫估 借:應(yīng)付暫估(紅字) 貸:應(yīng)付賬款 對嗎?然后 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款對嗎?
老師,支付貨款,之前暫估入賬的,要轉(zhuǎn)回應(yīng)付賬款嗎?還是直接用暫估賬款科目支付! 1)借:應(yīng)付賬款-暫估-xx 貨:銀行存款。 2)借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-XX 借:應(yīng)付賬款-XX 貸:銀行存款 2種哪種可行?
老師,請問,比如我上月暫估做了借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估,本月我沖銷暫估是做相反分錄,還是借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款
老師,暫估時 借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款-暫估 對嗎?還是貸:應(yīng)付賬款-暫估
我想問假如暫估成本40萬,分錄是借,成本貸應(yīng)付賬款-暫估。收到20萬的發(fā)票,借,應(yīng)付賬款-暫估,貸應(yīng)付賬款a公司。等到有了銀行,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款這樣對嗎
請問速達(dá)軟件安徽省阜陽市聯(lián)系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產(chǎn)出口企業(yè),原材料都是國內(nèi)的,什么樣的海運費發(fā)票不能所得稅前扣除,如何區(qū)別?
企業(yè)本年累計利潤總額為負(fù)數(shù)的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產(chǎn)出口企業(yè),全不是進(jìn)口原材料的企業(yè),出口發(fā)生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發(fā)票,是不是意為著就是有賣方負(fù)擔(dān),可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發(fā)票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
老師,房產(chǎn)稅貸方余額2分錢咋調(diào)賬,調(diào)到哪個科目
殘保金匯算清繳要算在A105050應(yīng)付職工薪酬-工資里面嗎
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經(jīng)濟(jì)補償金,應(yīng)該怎么記賬?不支付的工資與補償金記賬方式一樣嗎?
借:原材料-其他 貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本貸原材料-其他
老師你看下
次月收到發(fā)票并付款嗎
過了兩個月收到發(fā)票并付款了
收到發(fā)票的時候 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款 支付款項的時候 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款