您好,做11月藍(lán)字分錄的負(fù)數(shù)分錄
普票開錯(cuò),當(dāng)月作廢,跨越開負(fù)數(shù),開錯(cuò)的發(fā)票當(dāng)月跨越是否需要收回?
紅字發(fā)票信息表開錯(cuò)了跨月了,負(fù)數(shù)發(fā)票也開了當(dāng)月作廢了,跨越的紅字發(fā)票信息表怎么作廢啊
老師,跨越作廢的發(fā)票11月開的負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄?
老師,當(dāng)月開具的作廢發(fā)票不需要做賬哈?跨月開的負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么做賬呢
老師,作廢了再開一張正數(shù)的當(dāng)月,作廢的發(fā)票不需要做負(fù)數(shù)分錄,正數(shù)發(fā)票需要入賬對(duì)吧,如果是跨月開錯(cuò)就要做發(fā)票負(fù)數(shù),然后再開一張正數(shù),正數(shù)負(fù)數(shù)發(fā)票就都需要入賬對(duì)吧
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請(qǐng)問我家是小規(guī)模自開專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報(bào)稅軟件自動(dòng)生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報(bào)表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
老師,分錄應(yīng)該怎么寫?
您好,要看你11月開這張發(fā)票的時(shí)候,是怎么入賬的。現(xiàn)在把當(dāng)時(shí)的分錄,變成負(fù)數(shù)即可。