做賬一樣做的,計(jì)提收入和銷項(xiàng)稅 增值稅申報(bào)表填入未開(kāi)票欄次
老師公司如果是針對(duì)的客戶是個(gè)人不需要發(fā)票那怎么做賬啊,交稅呢?
你好老師、我們公司是做成人資格證培訓(xùn)的,針對(duì)的客戶是學(xué)員個(gè)人,好多人不需要發(fā)票。今天有一個(gè)學(xué)員把學(xué)費(fèi)轉(zhuǎn)到私戶要發(fā)票,沒(méi)開(kāi)、投訴到稅務(wù)局了,我現(xiàn)在要怎么給稅務(wù)句的人解釋啊 老師
老師您好我是做微商的,不是個(gè)體就是別人微信給我轉(zhuǎn)賬我給人發(fā)貨,都是針對(duì)個(gè)人不針對(duì)公司,這樣用交個(gè)人所得稅么?要是需要交怎么交?
24年房租發(fā)票印花稅未計(jì)提 帳上也沒(méi)做賬。24年所得稅匯算時(shí)候需要調(diào)嘛
對(duì)方要求開(kāi)版權(quán)費(fèi)發(fā)票,大類屬于哪個(gè)項(xiàng)目
王老師,怎么把單元格里面的數(shù)比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數(shù),在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個(gè)客戶 他們做新能源光伏發(fā)電的 24年的時(shí)候有兩個(gè)項(xiàng)目 分別是要入固定資產(chǎn)的 一個(gè)7月份開(kāi)始的 9月份完成的 大約140萬(wàn) 一個(gè)11月份開(kāi)始的 12月完成 大約130萬(wàn) 之前客戶沒(méi)說(shuō) 要入在建工程后期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 所以前面的會(huì)計(jì)就把這270萬(wàn)全部入了成本 現(xiàn)在25年4月底了 客戶他們要讓轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 那么現(xiàn)在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結(jié)賬進(jìn)行修改嗎(比如140萬(wàn)這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),10月開(kāi)始計(jì)提折舊 130萬(wàn)這部分11月入在建工程,12月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 老師 請(qǐng)問(wèn)需要這么麻煩嗎
老師,發(fā)現(xiàn)24年12月的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)了,上傳電子稅務(wù)局財(cái)報(bào)的營(yíng)業(yè)收入是64487.13,凈利潤(rùn)-4799.1,這個(gè)數(shù)據(jù)是錯(cuò)的,更正過(guò)后正確的營(yíng)業(yè)收入是58000,凈利潤(rùn)是-10000多,小規(guī)模免稅,營(yíng)業(yè)稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務(wù)局上的財(cái)報(bào)更改一下嗎,有影響嗎?會(huì)預(yù)警嗎?當(dāng)時(shí)做錯(cuò)的原因紅沖發(fā)票分錄入反了,導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入增加利潤(rùn)增加
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)除了電子稅務(wù)局可以報(bào)稅,還有其他渠道?
老師,固定資產(chǎn)一次性折舊會(huì)計(jì)上和稅務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢
工商年報(bào)的通信地址是填企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址還是電子稅局上面的注冊(cè)地址,兩者地址不一樣,工商申報(bào)有影響嗎
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報(bào)里保險(xiǎn)繳費(fèi)在哪里查呀
我記得有說(shuō)如果填未開(kāi)票的話稅務(wù)局會(huì)約談對(duì)嗎?
不會(huì)啊。不會(huì)約談,一家企業(yè)沒(méi)有未開(kāi)票才奇怪吧,像是餐飲企業(yè)肯定有未開(kāi)票收入的 你說(shuō)的那個(gè)應(yīng)該是未開(kāi)票填負(fù)數(shù)