你好,同學,你們餐補是定額的嗎,還是實報實銷
聽說差旅費補貼及誤餐補貼,若隨工資一起發是要交個稅的嗎,是要另外寫報銷單去財務支出才可以免個稅嗎
員工出差的餐補沒有發票可以和車票等差旅費一起填寫報銷并在稅前扣除嗎?高溫補貼沒有發票可以在稅前扣除嗎?還是可以計入工資發放?
請問下老師,如果公司有差旅費管理制度標準,出差人員的出差補助,是否可以不要發票,不與工資薪金合并,直接發放給員工呢
公司員工出差,途中的餐費補貼可以一起填在差旅報賬單上嗎?沒有發票可以嗎,要不要合并工資薪金交個稅
員工差旅費津貼每天50元,我公司人員出差可能半年回公司一次,請問這個差旅費津貼怎么報銷?因為差旅費津貼是隨出差報銷單一起報銷得,不需要提供發票,如果員工每個月都想報銷一次,沒有其他費用發票,能報銷抵扣費用嗎?
老師,公司買車哪些費用是可以直接計入固定資產的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
老師你好,賬務交接,需要交接什么內容啊
電影公司,收到300萬,合同是投資和宣傳費用,還需要給他們開發票,這個怎么做賬和開發票呢
請教一下,貨物的征稅率是9%,退稅率也是9%,進項發票開了13%,只能退9%嗎?認證需要怎么操作?
材料入庫溫控器1997個,排水管1997個。生產領用排水管1500個,溫控器1500個,生產車間耗用排水管10個,期初排水管100個,溫控器200個,期初材料成本差異借方余額4000,發出材料怎么核算?
境內發貨人是出口生產公司。生產銷售單位是供應商。視同自產的可以退稅?
老師你好,賬務交接,個稅的是不是只要登錄密碼就可以了
老師,以前老板有飲料、漢堡、裝修,但老板覺得一個人風險太大了,只留漢堡,老板想要把以前的其他板塊分給其他股東,他分點錢,老板希望表面公平公正,其實背后幫他,但表面不要做得很明顯,老板說要分家算利潤 請問如何分家算?
老師,差額征收差額開票,直接根據開出的發票確認稅額,然后扣除的根據取得的發票直接做成本就可以如果是差額征收全額開票,根據開出發票確認稅額,然后要根據扣除部分做銷項稅額抵減,對嗎
出差的話就按一個人每天60報銷
那可以直接計入報銷單,不用繳納個稅