您好 如果發票接收方同意的話 可以
我前兩個月開了一張專票,把含稅金額開成不含稅金額,對方已抵扣,現在這個月才發現,我現在應該怎么處理?
把不含稅金額當成含稅金額開了怎么辦,可不可以不開一張差額
老師:印花稅,合同金額分開注明了稅額與不含稅金額,是不是可以不含稅金額計算印花稅?
普票金額不含稅價開成含稅價可以不作廢補開稅額那部分嗎
老師,我的銷售含稅金額是36807603元,我的發票是百萬元版。我用用含稅金額36807603/1.13,不含稅的總金額是32573100元。我準備開40張發票,我用含稅金額36807603元/38張,每張的含稅金額是920190.08元,再用含稅金額920190.08元/1.13,每張不含稅金額814327.5元,稅額:814327.5*0.13=105862.575元,系統自動四舍五入為105862.58元。剩下2張,不含稅金額是814327.42元,稅額是105862.56元。這樣相加后的不含稅金額為:3257909.84元,和之前的差0.16元,稅額合計多0.16元,這樣開發票可以嗎
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
老師,建筑勞務小規模公司,勞務費可以約定開1%專票嗎
老師,現在補了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調整科目調整,更正了10月的增值稅申報表,還需要更正哪些報表?
老師,A為什么錯誤?請解答
這個股東持股100%,每月在發工資。也在交社保,可以領取失業金嗎?
稅局說公司出現疑點工廠性質沒有水電費票,要寫情況說明,工廠是和公司租的同一個場地,發票及水電費都是開給公司了,現在我應該怎么寫情況說明不會牽動其他問題?
老師差額征收需要提前給稅務局報備嗎
提交給電子稅務局的報表里 現代服務行業的主營業務費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務公司選擇了差額征收,那購入的固定資產還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業收入是只有主營業務收入還是還包括其他業務收入?
接收方同意就可以補開一張差額,會不會有什么影響,或者說風險,而且跨月了可以么
只要對方同意 業務真實的 沒事的
好的謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
補開的發票發票內容是把之前的內容都寫上還是隨便寫一個
補開的發票發票內容是把之前的內容都寫上
之前內容都寫上金額怎么寫,
金額寫差額的部分啊