您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
麻煩老師把詳細過程寫出來,謝謝p
老師,你好,第三題怎么做?麻煩講的詳細一點,麻煩把會計分錄寫一下,整個計算過程麻煩寫的詳細一點
老師很急,麻煩幫我把詳細過程寫出來,謝謝老師急急急
會計分錄麻煩老師詳細過程寫出來,急
會計分錄,麻煩老師詳細過程寫出來,謝謝還有兩張,
老師,對賬單比回單少2、3正常嗎
老師,物流公司開票明細中可以開鐵路運費?
員工家人去世,買去的香煙等,計入什么科目,明細跟什么,
@宋生老師,招標項目200多萬。三個公司資格審查都過了,技術規格響應這里帶井號的為規格響應,帶井號的有30多項,有一家公司只響應了5項,這種情況屬于什么情形?
老師我們2月份的進項已經抵扣了,但是4月份發現發票錯誤,對方把2月份的發票作廢,4月份要從新開了一張專票,進項稅額要怎么處理
你好老師,請問我們是商貿公司給職工購買了團體意外險,這個可以稅前扣除嗎?
我想咨詢,我們公司賬上有三四臺車,大概每臺都在20-30萬之間,稅務局現在查我們的固定資產車的情況,我看了一下,幾臺好車差不多用了幾個月,結果賬上都是1000元/臺處理了,我看都是個人。問題如果把這些資料麻煩稅務局也說不過去,這種情況怎么處理,去稅務局應該怎么溝通說這事
老師您好,請問一下做一個財報的簡介怎么做呀?
外貿出口,出口退稅備案審核通過以后是不是就可以進行退稅申報了呀
老師好,請問, 公司每月都有廠房租金和設備折舊這樣的固定的制造費用。但是這個月沒有生產。有正常銷售。 請問這個月的制造費用 怎么結轉? 分錄怎么寫?謝謝老師。
你好 1.借:在途物資100000 應交稅費-應交增值稅13000 貸:應付票據113000 借:原材料98000 材料成本差異2000 貸:在途物資100000 2、借:應收賬款226000 貸:應交稅費-應交增值稅26000 主營業務收入200000 借:主營業務成本80000 貸:庫存商品80000 3、借:銀行存款56500 貸:應收賬款56500 4、借:銀行存款100500 貸:應收票據100000 財務費用500 5、借:庫存商品100000 應交稅費-應交增值稅13000 營業外支出7000 貸:應收賬款120000 6、借:生產成本100000 制造費用40000 管理費用10000 在建工程10000 貸:原材料160000 7、借:生產成本110000 制造費用40000 管理費用20000 在建工程10000 貸:應付職工薪酬180000 借:應付職工薪酬180000 銀行存款180000 8、借:銀行存款142500 累計攤銷10000 貸:無形資產130000 資產處置損益22500 9、借:銀行存款218000 累計折舊50000 應交稅費-應交增值稅1200 貸:固定資產 應交稅費-應交增值稅18000 銀行存款21200 資產處置損益20000 10、借:銀行存款170000 貸:交易性金融資產-成本140000 交易性金融資產-公允價值變動15000 投資收益15000 11、借:銀行存款3000000 貸:長期借款3000000 12、借:銀行存款50000 貸:營業外收入50000 13、借:銀行存款100000 貸:應收票據100000 14、借:交易性金融資產-成本130000 投資收益2000 貸:銀行存款132000 15、借:生產成本1250 制造費用500 管理費用125 在建工程125 貸:材料成本差異2000 16、借:固定資產20125 貸:在建工程20125 17、借:管理費用20000 貸:累計攤銷20000 借:制造費用120000 管理費用30000 貸:累計折舊150000 借:資產減值損失10000 貸:固定資產減值準備10000 18、借:銷售費用10000 應交稅費-應交增值稅600 貸:銀行存款10600 19、借:銀行存款113000 貸:應交稅費-應交增值稅13000 主營業務收入100000 借:主營業務成本40000 貸:庫存商品40000
還有兩張老師
有點糊剛剛那張,現在應該清楚一點
你好,建議你新開一個窗口,新的內容,這邊顯示不全,看不到