你好,同學。 你調整的前提,就是賬錯誤 了,你按錯誤 的調整后,進行財產清查,如果賬實相符,就可以了的
老師你好我調整了以前年度的賬務請問我現在怎么核對我做的對對呢?麻煩給個思路
老師你好我調整了以前年度的賬務,通過以前年度損益科目調整的,請問我現在怎么調整我的資產負債表呢?我不會了,利潤表我也調合適了
老師您好,我現在把一個月的賬務做完了,我現在想核對我做的到底對不對請問我怎么核對呢?都要核對那些?麻煩老師給個思路?
老師好,請問我20年12月多計提了工資,在21年1月按第一張圖做了分錄,現在發現做的不對了,我又按第二張圖做了調整,麻煩老師好點看下調整的對嗎。
請問老師,25年4月審計做完24年的年報審計,對損益做了調整(用了以前年度損益調整),這時我25年3月的賬都已經做好了,怎么調整我24年12月的賬?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務報酬還是正常薪資報個人所得稅
老師就是第一年虧損了匯算清繳申報了第二年還沒申報匯算清繳那第三年可以彌補第一年虧損嗎
老師第三年可以彌補第一年的虧損嗎
老師就是填企業所得稅季報表我第一年第二年虧損今年盈利24萬直接彌補虧損唄在表上
老師,我將以前年度損益調整結轉到未分配利潤科目資產負債表中的利潤分配未分配利潤沒有變化,老師請問這個怎么核對,
不可能沒有變化的,沒有變化就說明 沒調整
老師利潤分配變得是我調整的當期嗎?
利潤分配應該是變成 你調整后的金額 的
就是反映在資產負債表中利潤分配未分配利潤期末數對嗎
是的,期末數反應是正常了的