是的,這樣操作可以
老師 我當月不能確定認不認證進項,那 我所有的進項 是不是都可以先入 待認證,當月要認證的 在轉入進項?
我當月的收入,當月有進項票,一定要優先認證當月的進項票嗎?
老師你好。我問下,如果當期不認證的進項是不是做賬是做為待認證進項稅額?這樣的話,不是以后期間抵扣之前月份的進項都要做賬將待認證轉為進項稅額嗎?
這個月我們沒有銷項,進項是不是可以先不勾選認證?做賬計入待認證進項稅
這個月的進項發票,我不確定是否認證勾選哪個,先記到待認證進項稅中是吧
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
就算當月我要認證的,也可以先入待認證嗎?
沒操作啊,都是直接當月認證 你可以找個小金額的試試
不好意思,第一次回答時,剛才我沒看清
我正好在稅務,問了下稅務人員,他們的建議是,需要認證的就當月認證,不需要認證的以后再認
噢噢 沒事 老師 好的
嗯嗯, 你們都太體諒人了