你好,可以這樣的呢,可以噠
老師,我們公司租給租戶,然后有給租戶收水電費那些,但是沒有開票,對方讓我們開個收據(jù)給他們,然后說要慧對公進來,這樣子可以嗎
老師,我們給對方開的發(fā)票,但是沒收到錢,現(xiàn)在對方讓我們開收據(jù)然后付款,這樣可以嗎
老師,錢付給對方了,但是沒有走公賬 ,對方把發(fā)票也給我們開了 。直掛著應(yīng)付賬款 ,怎樣把他這個賬調(diào)整一下 呢,可以讓對方給我們開具一個收據(jù) 嗎?
老師,我們有些錢是付款到個人,然后對方所在的公司再開票給我們,這樣操作可以嗎?
老師請問對方單位只讓我們開具收據(jù)就給我們錢,以后也不開具發(fā)票,這樣可以嗎
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開發(fā)票時,這四項分別開,另外企業(yè)管理服務(wù)費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當(dāng)月補計提,計入當(dāng)月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計提補借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月計提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(當(dāng)月數(shù)) 成品入庫,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本(當(dāng)月計提工資+上月補計提數(shù))???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務(wù)查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務(wù)報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發(fā)放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
現(xiàn)金流量表籌資活動流入可能為負(fù)數(shù)嗎
可是我收據(jù)開出去不就意味著我承認(rèn)了他們給我們錢了,有風(fēng)險嗎
他們不是說要付款的嘛,付完款在給他們開具
現(xiàn)在是他們要求付款以前開
好吧,那要看看這個公司經(jīng)常合作不,靠譜不,如果可以就給他開具
第一次合作所以我才有疑問
哦哦,那你們在協(xié)商一下,可以讓他給他開各收據(jù)讓他當(dāng)場打款