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老師,我們是伊利牛奶的經銷商,伊利給我們的銷售返還款應該怎么做賬,他們是以貨款形式返還給我們,借方做到往來上,貸方做哪個科目呢
返利的實物不是對方的購買產品,為什么要先按照貨幣返利沖減銷售收入和銷項稅額,再按著買一贈一的方式處理,按照兩點商品的價值分攤。
一般的商貿公司,以平銷返利的形式銷售貨物,對方以貨物的形式進行返還,收到返還的貨物是,賬上該怎么處理?分錄要怎么做?
我們供應商沒有會給予我們一些費用,關于有些銷售的,比如返利,推廣之類的,以貨物形式返還我們,這個9怎么做賬呢
老師好。我想問一下哈,就是從對方公司進貨200元一箱的貨物,他們每年有返利,是每年1月份給的返利不給錢以貨物的形式給,我們買給別人185,給別人開始185,這樣的話是怎么入賬呀,結轉成本也還是安裝185嘛
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
老師,房產稅貸方余額2分錢咋調賬,調到哪個科目
殘保金匯算清繳要算在A105050應付職工薪酬-工資里面嗎
您好 若供貨方開具增值稅專用發票,其會計分錄為: 借:庫存商品 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:主營業務成本 若不開具增值稅專用發票,其會計分錄為: 借:庫存商品 貸:主營業務成本
庫存商品進來,不是應該記進項稅額嗎?沖減主營業務成本,對應的進項稅額不用做進項稅額轉出嗎?
抱歉,第一個分錄應該為 借:庫存商品 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:主營業務成本 應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)
平銷返利的形式返貨,對方可以開具增值稅專用發票嗎?
是的,可以開具專票的。