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Q

請問公司的賬從代理公司拿回來自己做需要怎么建賬?

2020-11-26 22:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-26 22:08

你好,需要根據(jù)代理記賬公司給的科目余額的年初數(shù),本期發(fā)生額數(shù)據(jù)進行建賬,然后做之后月份 的賬務(wù)處理

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快賬用戶9567 追問 2020-11-26 22:12

是科目余額表的年初嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-26 22:13

你好,是最近一期的科目余額表

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快賬用戶9567 追問 2020-11-26 22:15

明白,就是看最近一期的科目余額表上的年初數(shù),然后填到新建賬套的科目余額表本期發(fā)生額嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-26 22:16

你好,看最近一期的科目余額表上的年初數(shù),然后填到新建賬套的年初數(shù),而不是本期發(fā)生額

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快賬用戶9567 追問 2020-11-26 22:18

也是填到新建賬套科目余額表的年初數(shù)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-27 08:03

你好,是的,新建賬套需要錄入年初數(shù),本年累計借方發(fā)生額,本年累計貸方發(fā)生額。然后錄入之后的憑證

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你好,需要根據(jù)代理記賬公司給的科目余額的年初數(shù),本期發(fā)生額數(shù)據(jù)進行建賬,然后做之后月份 的賬務(wù)處理
2020-11-26
憑證 賬本 報表 申報表 申報的密碼賬號等 簽一個交接清單
2020-08-05
你好 歷年的會計憑證、財務(wù)報表、銀行對賬單
2020-08-05
你好,所有的記賬憑證,原始憑證,總賬、明細賬,日記賬。所有申報的系統(tǒng)賬號密碼 開票盤等 出一個交接表,已交接的哪些都寫上,然后雙方簽字。
2023-02-03
你好同學,1.交接前的準備工作。 (1)已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務(wù)尚未填制會計憑證的應(yīng)當填制完畢。 (2)尚未登記的賬目應(yīng)當?shù)怯浲戤叄Y(jié)出余額,并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人印章。 (3)整理好應(yīng)該移交的各項資料,對未了事項和遺留問題要寫出書面說明材料。 (4)編制移交清冊,列明應(yīng)該移交的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告、公章、現(xiàn)金、有價證券、支票簿、發(fā)票、文件、其他會計資料和物品等內(nèi)容;實行會計電算化的單位,從事該項工作的移交人員應(yīng)在移交清冊上列明會計軟件及密碼、數(shù)據(jù)盤、磁帶等內(nèi)容。 (5)會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)移交時,應(yīng)將財務(wù)會計工作、重大財務(wù)收支問題和會計人員等情況等向接替人員介紹清楚。 2.按照移交清冊逐項移交 接管人員應(yīng)認真按照移交清冊逐項點收。具體要求是: (1)現(xiàn)金要根據(jù)會計賬簿記錄余額進行當面點交,不得短缺,接替人員發(fā)現(xiàn)不一致或白條抵庫現(xiàn)象時,移交人員在規(guī)定期限內(nèi)負責查清處理。 (2)有價證券的數(shù)量要與會計賬簿記錄一致,有價證券面額與發(fā)行價不一致時,按照會計賬簿余額交接。 (3)所有會計資料必須完整無缺。如有短缺,必須查明原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負責。 (4)銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達賬項,應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符;各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細賬戶余額,要與總賬有關(guān)賬戶的余額核對相符;對重要實物要實地盤點;對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。 (5)公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。 (6)實行會計電算化的單位,交接雙方應(yīng)在電子計算機上對有關(guān)數(shù)據(jù)進行實際操作,確認有關(guān)數(shù)字正確無誤后,方可交接。 3.專人負責監(jiān)交。 對監(jiān)交的具體要求是: (1)一般會計人員辦理交接手續(xù),由會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)監(jiān)交。 (2)會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)辦理交接手續(xù),由單位負責人監(jiān)交,必要時主管單位可以派人會同監(jiān)交。 主管部門派人會同監(jiān)交的情況: ①所屬單位負責人不能監(jiān)交。如因單位撤并而辦理交接手續(xù)等; ②所屬單位負責人不能盡快監(jiān)交。如主管單位責成所屬單位撤換不合格的會計機構(gòu)負責人(會計主管人員),所屬單位負責人卻以種種借口拖延不辦交接手續(xù)時,主管單位就應(yīng)派人督促會同監(jiān)交等; ③不宜由所屬單位負責人單獨監(jiān)交,而需要主管單位會同監(jiān)交。如所屬單位負責人與辦理交接手續(xù)的會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)有矛盾,交接時需要主管單位派人會同監(jiān)交,以防可能發(fā)生單位負責人借機刁難等。 ④主管單位認為交接中存在某種問題需要派人監(jiān)交時,也可派人會同監(jiān)交。 4.交接后的有關(guān)事項。 (1)會計工作交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊上簽名或蓋章,并應(yīng)在移交清冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名,移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。 (2)接管人員應(yīng)繼續(xù)使用移交前的賬簿,不得擅自另立賬簿,以保證會計記錄前后銜接,內(nèi)容完整。 (3)移交清冊一般應(yīng)填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份
2022-10-05
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