你好,同學。 你這收到的錢,作為你的分紅收入處理。 賬套里提現 ?什么意思
老師~我們是快遞公司,現在在客戶那里承包了個倉儲部門,現在要把倉儲部的收支費用做出來,這樣相當于倉儲部是一個公司~倉儲部那里出貨除了有我們快遞公司,還有和其他第三方快遞公司合作,每月對快遞費時,我們和客戶對賬是一個價,相當于收入,和第三方物流對賬是另一個價,相當于我們的成本,實際我們就是賺差價。可是到自己公司的時候,對客戶就是那個價,好像成本收入都是一樣的金額,我一直跳不出這個圈,困惑著我,該怎么辦呢?
你好,現在是是這樣的,我們公司去年的時候對公賬戶被鎖定了,后來我們一直在北京,就沒有給解凍,然后公司陸續往里面進賬,現在出現了一個問題,就是銀行的流水和我們公司對公賬戶不符,差了一部分錢,怎么處理
老師您好,請問一下,我們公司和對方合作開發房產,我們出地,對方出資金,設立一個共管戶。現在出現一個問題,分房產的時候我們公司,少分得了一部分房產,這部分房產還沒有銷售,現在對方公司從共管戶里面劃一部分錢過來我們一般戶作為補償,該怎么入賬呢?兩個賬戶都在我們公司賬套里面提現。
老師,有這么個情況兩家公司,一家房地產公司現在申報破產還沒破,我們接的他的物業,收入主要有物業費電費,還有代房產公司收的租金。現在我們物業公司準備開通稅務,但是收的水費電費有差價,繳納的水電費都是原來房地產公司的戶名,這部分抵不了成本。原來地產公司每個月還從我們公司報銷,領備用金給他們員工交話費,一些維修費都是白條。這樣的情況我們物業公司該怎么做賬呢。房產公司現在沒辦法開票
我們是一個房地產公司,對方代理公司為我們公司提供資質,我們公司為他們購買了三個月的社保,社保這塊的賬務我按照公司員工的正常賬務走的,現在對方公司要開發票給我們,請問這個怎么開呢?合同里也體現了說他們公司全額承擔社保,這個社保部分怎么辦呢
某個集團公司計劃建設一個新項目,該項目的主要建筑工程如下所示:一、主體工程建筑面積638平方米,單位建筑投資資金擬為2300元;輔助工程建筑面積309平方米,單位建筑投資資金擬為2080元;施工過程中土石方工程量為860立方米,單位投資資金擬為850元;場區鋪設工程量為1050立方米,單位投資資金擬為680元;二、該項目擬從國外進口兩套機電設備,重量為1500噸,國外裝運港價格為400萬美元。其他有關費用標準為:國外運費為360美元/噸,海上運輸保險費率為0.266%,銀行財務費率為0.5%,海關監管手續費為0.3%,外貿手續費率為1.5%,關稅稅率為22%,增值稅率為17%。美元和人民幣間的匯率為6.54,設備的國內運雜費率為2.5%。另外從國內一合作的機械工廠購入三臺標準設備,每臺設備的合同價格為250萬元,國內運雜費率為2.5%其他設備的定額費率為13%。三、當前國內的設備安裝費費率一般為0.5%,其他設備每噸的安裝費為1200元,通風照明等設備的單位安裝費為460元,安裝面積為980平方米。
小規模工程公司 買了一輛摩托艇 可以抵抗企業所得稅的成本嗎。用于招待 需要納稅調增嗎
匯算清繳虧損在彌補虧損明細表中還需要填寫數據嗎
我們公司注冊資金1000萬元,已全部實繳完畢,以前有2個股東,2025年其中1個股東退出了,股權全部轉到剩下的另一個股東,公司名稱還是叫XXXX有限公司,請問老師:1.公司名稱還能叫原來的公司名稱嗎,我百度了一下說個人獨資企業不能叫有限公司或者有限責任公司?2.我們公司現在的稅收政策和原來有哪些區別,公司需要繳納哪些稅費呢?
A公司注冊資金200萬其中股東蒙占股99.95%,實繳了250.9萬,實際多繳了50.9萬,黃占股0.05%,實際繳了0元。 又以A這個公司100%控股成立了B公司 B公司注冊資金200萬其中A公司股東蒙實繳了110.1萬,黃實繳10元,這個怎么處理?先處理A公司的多實繳的50.9萬元這問題怎么才能合法合規處理?B公司又怎么處理?
老師,住宿可以開專票嗎?
您好老師麻煩咨詢一下勞務派遣企業升一般納稅人開發票是不是可以差額開具發票
老師,我們經理24年1月骨折了,在工作期間,他現在拿來一堆住院的資料,報銷可以嗎
麻煩圖片這個老師說下謝謝
酒店婚禮廳舞臺燈光重裝更新需要4萬元 這個賬怎么掛哪個科目合適
就是我們銀行存款這個科目下設輔助科目都有這一般戶和共管戶
你使用哪個科目正的資金,你就用哪個 明細科目處理即可。
科目余額表里面會提現兩個賬戶的余額
所以這個業務不知道該怎么入賬
是會出現的啊,你這兩個 都是在銀行存款,余額里面自然 是包含了這兩個 賬戶的 借,銀行存款 一般戶 貸,銀行存款? 共管戶
老師,那我一般戶做收入,共管戶做支出可以嗎?
你如果是分賬核算,可以
老師,還有一個問題就是,稅費由對方公司負責,這筆房產補償款是不含稅價,那我確認收入的時候,就不核算銷項稅了,可以嗎?
要的,是要核算銷項,價稅分離的
那這個稅怎么做賬呢?我們收到的是不含稅的呀,而且稅還是對方公司負責
那你就不處理了,對方負責,你就不用 處理了
老師,這個稅費我還是比較想掛起來,那怎么做分錄呢?
你以什么名目掛,你都不收錢的
借:應交稅費-銷項 貸:其他應付款
這樣做可以嗎?
墊了錢再做一個其他應收款,收回這筆錢
你這其他應付款,你后面是不會付錢的啊,同學。
哦哦,那是不是:借其他應收款 貸:應交稅費-銷項 然后繳的時候 借:應交稅費-銷項 貸:銀行存款 收回來的時候 借:銀行存款 貸:其他應收款
這個款項不是由你交納的,你這始終入賬平不了賬,除非 你開票給人家,按含稅金額開具。
那這個稅最好的方法就是不入賬了是嗎?
因為確認了收入,銷項稅不入賬,稅務方面會不會有問題
是的,你這入賬了后,你是平不了賬的。 你這是屬于其他承擔了銷項,你這出具相關的憑證證明就是了,不入賬并不影響