能用完嗎 一次領用嗎
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
大部分是一次性用完,一般是工地需要了,就讓供應商送貨過來
直接借工程施工-材料費貸銀行存款
現在就是這樣做的,但是有部分沒有領用完的怎么處理?沖減成本嗎?
全部都結轉到主營業務成本了嗎
還沒結轉
沖工程施工就可以的
所有項目的成本結轉到主營業務成本后,不分項目名稱了,?
借原材料貸工程施工
嗯,我知道,我是說月底結轉到主營業務成本還需要分項目名稱嗎
如果你老板需要看每個項目地利潤,需要分項目。
好的,謝謝老師! 還有一個問題麻煩您 我們以開票確認收入,但是很多項目款才收一半,材料成本已經全部開票回來了,要全部結轉到成本嗎?
你開了發票,但是沒有收回錢來,這種已經確認了收入需要結轉你的成本。
還沒開票,開票和收款基本同步,材料款發票已收,款已付
那你借工程施工貸,銀行存款就可以,不需要結轉成本。
月底不用結轉?
那出來都財務報表就不準吧
是的,不用結轉,他在存貨里面體現。