你好,需要知道什么原因掛賬,又是什么原因需要沖銷(xiāo),才知道該如何處理的?
老師,之前賬上其他應(yīng)付款掛了一個(gè)1000元,想把他消掉的話(huà),我可以直接做個(gè)借:其他應(yīng)付1000.貸:庫(kù)存現(xiàn)金1000.嗎?以前的遺留問(wèn)題
其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收可以是同一個(gè)人嗎?比如說(shuō)這個(gè)張xx(不是公司老板),借錢(qián)給我們公司,然后我們公司把錢(qián)還了一部份,還欠他1000元。當(dāng)時(shí)計(jì)入的是 借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:現(xiàn)金 (注:還欠1000元沒(méi)付) 現(xiàn)在這個(gè)張xx要從我們公司借走50000元。但是之前我們還欠他1000元。現(xiàn)在我該怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目?49000元計(jì)入“其他應(yīng)收款”里面嗎? 還是還計(jì)入其他應(yīng)付款里???請(qǐng)指教。
老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)個(gè)問(wèn)題。就是我們老板5月收購(gòu)了一個(gè)新公司,之前這個(gè)公司一直是沒(méi)有經(jīng)營(yíng),無(wú)收入的。開(kāi)戶(hù)期初存入了1000塊錢(qián),掛在了其他應(yīng)付款,然后現(xiàn)在銀行存款就只有100塊了,我現(xiàn)在六月開(kāi)始建帳,是他前面花出去的,900,我還用做賬嗎?我建賬可以直接寫(xiě)銀行存款期初數(shù)100,其它應(yīng)付款期初數(shù)1000嗎?花掉的那900我要轉(zhuǎn)為到庫(kù)存現(xiàn)金記賬嗎?
以前年度的賬:收到發(fā)票:借:管理費(fèi)用 1000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金:1000 后來(lái)實(shí)際付款做了筆借:其他應(yīng)付款:1000 貸:銀行存款 1000 庫(kù)存現(xiàn)金那筆其實(shí)是沒(méi)有用現(xiàn)金支付的,這個(gè)要怎么調(diào)賬呢
老師,電腦賬上上個(gè)月的庫(kù)存現(xiàn)金出現(xiàn)了負(fù)數(shù),老板墊付的款,直接記了庫(kù)存現(xiàn)金,而不是其他應(yīng)付,這個(gè)情況這個(gè)月可以直接調(diào)整,借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款,嗎?
老師,那為了防止成本倒掛,不結(jié)轉(zhuǎn)成本,又隱瞞收入,比如這個(gè)人工勞務(wù)成本就一直在賬上掛著,是在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨顯示,那注銷(xiāo)的時(shí)候這個(gè)存貨怎么辦,
老師成本不能倒掛是按季度申報(bào)的時(shí)候不要倒掛就可以是吧,沒(méi)必要按月控制吧
截止到今天還能開(kāi)多少票?假如能開(kāi)10萬(wàn)。就是真的開(kāi)完10萬(wàn)后,就不用交稅了?是這意思嗎
分公司非獨(dú)立核算,有開(kāi)票收入,但沒(méi)有成本,收入可以匯總在總公司繳納季度所得稅嗎?
職工教育經(jīng)費(fèi)未扣除部分結(jié)轉(zhuǎn)以后扣除,有限制期限嗎
老師,開(kāi)代理記賬公司需要有會(huì)計(jì)證書(shū)嗎
支付購(gòu)車(chē)首付款的分錄怎么做?
看到的老師們好,我小叔子是一個(gè)公司的經(jīng)理,老板被抓了,現(xiàn)在發(fā)他郵箱一些發(fā)票讓他去說(shuō)明情況,怎么說(shuō)才能推脫自己的責(zé)任。發(fā)票是購(gòu)買(mǎi)一些公司的辦公用品,當(dāng)然是假票,套出錢(qián)用來(lái)給客戶(hù)送禮。有這方面經(jīng)驗(yàn)的老師幫幫忙,謝謝老師。
計(jì)算這個(gè)消費(fèi)稅是不得扣減舊貨物的收購(gòu)價(jià)格,就是正常銷(xiāo)售50臺(tái),以舊換新20臺(tái)。要加上
老師,問(wèn)一下,企業(yè)從個(gè)人租賃的房屋用于辦公,企業(yè)需要繳納房產(chǎn)稅么
就是不知道原因,我們是接的別個(gè)公司來(lái)做,賬也是以前的老賬留下來(lái)的
你好,不知道原因,是不得隨意這樣調(diào)整的