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2020-11-25 15:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-25 16:59

同學你好 請問有什么問題?

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快賬用戶2858 追問 2020-11-25 16:59

圖片里的有沒有錯誤的地方呀

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齊紅老師 解答 2020-11-25 17:00

是行政事業單位嗎?

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快賬用戶2858 追問 2020-11-25 17:01

政府會計

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齊紅老師 解答 2020-11-25 17:09

前兩個是對的 第三個題目就是“上年結轉31187元”嗎?

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快賬用戶2858 追問 2020-11-25 17:09

嗯嗯是的呢

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齊紅老師 解答 2020-11-25 17:17

行政單位年底結余會計分錄: 結余(總帳)帳戶,核算行政單位各項收支相抵后的累計余額,余額一般在貸方,反映單位滾存結余。。 (1)年終將“撥入經費”(不含預撥下年經費)、“預算外資金收入”和“其他收入”科目的余額轉入結余的貸方, 借:撥入經費(不含專款) 貸:結余預算外資金收入 其他收入 (2)將“經費支出”(不含預撥下年經費)、“撥出經費”和“結轉自籌基建”科目的余額轉入結余的借方, 借:結余 貸:經費支出(不含專款) 借:事業結余 經營結余 貸:結余分配 借:結余分配-應該所得稅 貸:應交稅金-應交所得稅 借:結余分配 貸:專用基金 借:結余分配 貸:事業基金-一般基金 (3)年終結帳時,將“財政補助收入”貸方余額全部轉入“事業結余”科目, 借:財政補助收入, 貸:事業結余 年終將經營支出借方余額全數轉入“經營結余”科目,結帳后本科目無余額。 借:經營結余, 貸:經營支出 年終結帳后,本科目無余額,應按“國家預算收入科目”“款”級科目設置明細帳。 (4)年終結帳時,將“上級補助收入”貸方余額全部轉入“事業結余”科目,年終結帳后,本科目無余額。 借:上級補助收入, 貸:事業結余 年終結帳時,對已完工項目,將“撥入專款”與“撥出專款”、“專款支出”科目對沖, 借:撥入專款, 貸:撥出專款(專款支出) (5)余額轉入“事業結余”,借:撥出專款, 貸:事業結余 期末,應將“事業收入”貸方余額全部轉入“事業結余”科目,結轉后本科目應無余額。 借:事業收入 貸:事業結余 期末應將“經營收入”貸方余額全部轉入“經營結余”科目,結轉后本科目應無余額。 借:經營收入 貸:經營結余 年終,應將附屬單位繳款貸方余額全部轉入“事業結余”科目,結轉后本科目應無余額。 借:附屬單位繳款, 貸:事業結余 年終,應將其他收入貸方余額全部轉入“事業結余”科目,結轉后本科目應無余額。 借:其他收入, 貸:事業結余 年終將撥出經費借方余額全數轉入“事業結余”科目,結轉后本科目無余額。 借:事業結余, 貸:撥出經費 年終將本期的“經營收入”、“經營支出”、“銷售稅金”轉入“經營結余”帳戶, 借:經營收入, 貸:經營結余 借:經營結余, 貸:經營支出、銷售稅金 經營結余貸方余額為實現的經營盈利,借方余額為經營虧損; (6)將單位實現的經營結余全數轉入“結余分配”帳戶,如為虧損則不結轉。 期末,應將銷售稅金余額轉入“經營結余”或“事業結余”科目, 借:經營結余(事業結余), 貸:銷售稅金 年終將上繳上級支出借方余額全數轉入“事業結余”帳戶,結帳后,本科目無余額。 借:事業結余, 貸:上繳上級支出 年終將對附屬單位補助借方余額全數轉入“事業結余”帳戶,結帳后,本科目無余額。 借:事業結余, 貸:對附屬單位補助 年終結帳時將結轉自籌基建余額全數轉入“事業結余”帳戶,結轉后本科目無余額。 借:事業結余, 貸:結轉自籌基建。 撥出經費(不含專款) 結轉自籌基建 有專項資金的單位應將結余分為經常性結余和專項結余俯行明細核算。

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同學你好 請問有什么問題?
2020-11-25
您好 應該做到2月啊 您2月進項認證申報表才有進項稅額 賬上也有進項稅額 怎么會不一致? 一月份應該 借 費用 借 應交稅費-待認證進項稅額 貸 銀行存款 2月認證后 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 應交稅費-待認證進項稅額 這樣賬上進項稅額跟申報表一致啊
2023-06-21
你好,學員,可以文字發送嗎,老師這邊看不清,全是模糊的
2021-06-15
你好 稍等 一個一個給您解答下
2021-06-01
同學,你好,你替甲公司支付給丙公司檢測費10000元,是這么個邏輯嗎?
2023-06-09
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