同學你好 請問有什么問題?
麻煩哪位老師繼續解答一下,謝謝 截圖里面的是追問的內容
麻煩老師幫忙解下圖片里面題目、謝謝
老師這個有做對嗎 麻煩告知一下 急急急
老師 我問題標在 圖片上面啦 麻煩幫忙解答下哦
老師這個圖片是中級內容嗎?看不懂不知道怎么算的?麻煩老師幫忙計算一下,謝謝
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
老師,有個個體戶,2023年忘記工商年報0申報了,顯示異常,這個怎么處理呀,要花錢嗎?
老師,如果我當年有凈利潤100萬利潤,年中分紅50萬元,那我應該按多少計提法定盈余公積?
老師高新技術企業減按15%的稅率征收企業所得稅。是按哪個金額
老師,一個總公司下邊有3個分公司,只有所得稅在總公司匯總繳納,分公司不繳納所得稅,其他稅種都是自己交自己的。其中只有1個分公司有收入,這樣其他分公司和總公司總需要有收入這個公司得向他們公司轉款可能用于社保或者開工資,那我用有收入的這個分公司怎么轉款能減少風險和少繳納稅款呢
你好老師收到員工的生育津貼怎么做賬
看公司一共虧損多少是不是看資產負債表里面的期末余額未分配利潤?
年有筆貨出了當時沒票占估借:庫存商品 貸:應付賬款 結轉了 借:主營業務成本 貸:庫存商品今年一月份開的票 把借 庫存商品 貸應付賬款沖銷了 做的借:庫存商品 借:應交稅費-應交增值稅 貸應付賬款 結轉成本需要沖回嗎?
房屋維修工程公司開發票都能開什么項目名稱
圖片里的有沒有錯誤的地方呀
是行政事業單位嗎?
政府會計
前兩個是對的 第三個題目就是“上年結轉31187元”嗎?
嗯嗯是的呢
行政單位年底結余會計分錄: 結余(總帳)帳戶,核算行政單位各項收支相抵后的累計余額,余額一般在貸方,反映單位滾存結余。。 (1)年終將“撥入經費”(不含預撥下年經費)、“預算外資金收入”和“其他收入”科目的余額轉入結余的貸方, 借:撥入經費(不含專款) 貸:結余預算外資金收入 其他收入 (2)將“經費支出”(不含預撥下年經費)、“撥出經費”和“結轉自籌基建”科目的余額轉入結余的借方, 借:結余 貸:經費支出(不含專款) 借:事業結余 經營結余 貸:結余分配 借:結余分配-應該所得稅 貸:應交稅金-應交所得稅 借:結余分配 貸:專用基金 借:結余分配 貸:事業基金-一般基金 (3)年終結帳時,將“財政補助收入”貸方余額全部轉入“事業結余”科目, 借:財政補助收入, 貸:事業結余 年終將經營支出借方余額全數轉入“經營結余”科目,結帳后本科目無余額。 借:經營結余, 貸:經營支出 年終結帳后,本科目無余額,應按“國家預算收入科目”“款”級科目設置明細帳。 (4)年終結帳時,將“上級補助收入”貸方余額全部轉入“事業結余”科目,年終結帳后,本科目無余額。 借:上級補助收入, 貸:事業結余 年終結帳時,對已完工項目,將“撥入專款”與“撥出專款”、“專款支出”科目對沖, 借:撥入專款, 貸:撥出專款(專款支出) (5)余額轉入“事業結余”,借:撥出專款, 貸:事業結余 期末,應將“事業收入”貸方余額全部轉入“事業結余”科目,結轉后本科目應無余額。 借:事業收入 貸:事業結余 期末應將“經營收入”貸方余額全部轉入“經營結余”科目,結轉后本科目應無余額。 借:經營收入 貸:經營結余 年終,應將附屬單位繳款貸方余額全部轉入“事業結余”科目,結轉后本科目應無余額。 借:附屬單位繳款, 貸:事業結余 年終,應將其他收入貸方余額全部轉入“事業結余”科目,結轉后本科目應無余額。 借:其他收入, 貸:事業結余 年終將撥出經費借方余額全數轉入“事業結余”科目,結轉后本科目無余額。 借:事業結余, 貸:撥出經費 年終將本期的“經營收入”、“經營支出”、“銷售稅金”轉入“經營結余”帳戶, 借:經營收入, 貸:經營結余 借:經營結余, 貸:經營支出、銷售稅金 經營結余貸方余額為實現的經營盈利,借方余額為經營虧損; (6)將單位實現的經營結余全數轉入“結余分配”帳戶,如為虧損則不結轉。 期末,應將銷售稅金余額轉入“經營結余”或“事業結余”科目, 借:經營結余(事業結余), 貸:銷售稅金 年終將上繳上級支出借方余額全數轉入“事業結余”帳戶,結帳后,本科目無余額。 借:事業結余, 貸:上繳上級支出 年終將對附屬單位補助借方余額全數轉入“事業結余”帳戶,結帳后,本科目無余額。 借:事業結余, 貸:對附屬單位補助 年終結帳時將結轉自籌基建余額全數轉入“事業結余”帳戶,結轉后本科目無余額。 借:事業結余, 貸:結轉自籌基建。 撥出經費(不含專款) 結轉自籌基建 有專項資金的單位應將結余分為經常性結余和專項結余俯行明細核算。