你好 ? 借:固定資產(chǎn)清理? 累計(jì)折舊? 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備? 貸:固定資產(chǎn) 銷售變價: 借:銀行存款? ?貸:固定資產(chǎn)清理? ?應(yīng)交稅費(fèi)一? 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ? 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋: 清理盈余 借:固定資產(chǎn)清理? ?貸:營業(yè)外收入? 清理虧 借: 營業(yè)外支?出? 貸:固定資產(chǎn)清理?
老師您好,我在做車輛報(bào)廢的時候,固定資產(chǎn)已經(jīng)按照賬面價值轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,保險公司給我開了兩張發(fā)票一張正數(shù)的318.57,一張紅字發(fā)票-791,差額退到我公司賬戶上472.43,里面的進(jìn)項(xiàng)稅什么的應(yīng)該怎么處理做賬呢?
您好老師,我公司是從事十幾年貨物運(yùn)輸服務(wù)公司,主要收取掛靠車輛管理費(fèi),以前車輛掛靠雖說機(jī)動車發(fā)票開具的是我公司,但是以前會計(jì)沒有把機(jī)動車入到我公司固定資產(chǎn),現(xiàn)在掛靠車輛要處置需要我公司開處置發(fā)票,并拿出了當(dāng)時購買車輛的發(fā)票10萬元,讓我公司開2萬的處置發(fā)票,那賬務(wù)該如何處理,我公司才能開具處置發(fā)票
老師,您好,我們公司有幾輛車,幾乎到報(bào)廢的狀態(tài)了,一直沒有開過,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說要當(dāng)廢鐵賣掉,我應(yīng)該怎么做固定資產(chǎn)處置呢?
老師,您好,我們是物流公司,公司有一輛車已經(jīng)轉(zhuǎn)讓兩年了,但是賬務(wù)上一直沒處理,還在計(jì)提折舊,還有兩輛車已經(jīng)報(bào)廢了也沒有處理,請問我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?車子賣掉是老板處理的,直接給的現(xiàn)金,也沒簽合同
老師,我才來一家工業(yè)制造業(yè)企業(yè),因?yàn)槟杲K要盤點(diǎn)車間固定資產(chǎn),存貨這些。12月底,我去工廠的車間里面盤了一次生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備。盤點(diǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)有幾個情況,1是有的機(jī)器暫時沒用,閑置了,后面生產(chǎn)需要,才會繼續(xù)使用。2是有的機(jī)器應(yīng)該是壞了的,報(bào)廢了好久,沒用了,但是沒做任何處置,依然擺放在車間的各個角落。3盤點(diǎn)的有的資產(chǎn),包括已經(jīng)報(bào)廢好久了的資產(chǎn),在賬面并未找到對應(yīng)的資產(chǎn)。我的問題是:1,閑置了的資產(chǎn),是否還需要繼續(xù)計(jì)提折舊?2,報(bào)廢了資產(chǎn),沒做處置的,賬上也沒有對應(yīng)的這些報(bào)廢的資產(chǎn),那需要在賬上作盤盈處理嗎?在賬面補(bǔ)做這些報(bào)廢好久的固定資產(chǎn)嗎?還是,賬面沒有的話,就不用管了?但是后期報(bào)廢的資產(chǎn)要是被處置的話,賬上又沒有對應(yīng)的資產(chǎn),賬也沒法做吧?
31日,月末財(cái)產(chǎn)清查,盤虧、盤盈的財(cái)產(chǎn)分別做待批準(zhǔn)處理(暫不考慮增值稅的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)。
企業(yè)年報(bào)不是1月份開業(yè)的,是年中開業(yè)的。這個平均人數(shù)怎么算?
【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報(bào)期限為4月18日,您單位有未申報(bào)的信息,請及時查詢申報(bào)處理。如您已申報(bào),請忽略此信息。
老師 《跨境應(yīng)稅行為免稅備案表》 是發(fā)生第一比出口業(yè)務(wù)的時候就要做,做完以后就不用備案了 還是每次都要備案
工商年報(bào)登錄忘記聯(lián)絡(luò)員,怎么辦呢?
你好王老師,請教一下您公司注銷賬上有其他應(yīng)付款余額10萬,股東打款到公戶10萬備注投資款,然后再還給股東10萬,收到投資款借銀行存款10貸實(shí)收資本10,還款是借其他應(yīng)付款10萬貸銀行存款10萬,此時賬上沒有錢了,那實(shí)收資本產(chǎn)生的印花稅怎么繳納?如果再讓股東把印花稅繳了,打款進(jìn)來備注什么
老師,這問題怎么回復(fù)好?
你好,我公司購買的蘋果樹苗合同總計(jì)878579,里面有不合格的樹苗6980株,金額132620,不合格的樹苗我咋做分錄,因?yàn)椴缓细竦牟桓犊?/p>
原先注冊資本,5000,實(shí)收資本1700,未分配利潤1000.現(xiàn)在減資到1000,退實(shí)收資本80,涉及哪些稅,怎么賬務(wù)處理
老師,A公司負(fù)責(zé)人貸款用于公司經(jīng)營方面,后找墊資方周轉(zhuǎn),支付一筆費(fèi)用,該如何入賬
老師,這個應(yīng)交稅金銷項(xiàng)稅能不能用留抵稅額抵扣?
你好 可以??能用留抵稅額抵扣
好,謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!