您好,這個沒關系的,營改增后酒店業也是遇到和您一樣的問題,付錢的都是個人,但是如果出差的話要求開公司名稱的專票,一樣是可以開的 這個不影響的
因為我們公司是小規模納稅人,平時能拿到的普票或者專票都不能抵扣,所以就開的合作工作的開票信息,現在我要記賬(內賬),像管理費用的一些報銷我還是可以以報銷人員的憑證為準嗎?改記什么費用就記什么費用 我們單位現在所有能開票的東西都是開的別人公司,我自己記賬時就把對方能抵扣的發票復印自己留作存檔,當做自己公司的費用可以嗎?
小規模公司,培訓類企業,我們公司,就是學員交費的時候,都是用自己個人銀行卡打過來的,給學員開發票時開的是公司名字,因為有的是公司出錢學習的,付款人和開票名稱不一致,這樣可以嗎?不可以的話,怎么處理和改進?
老師,你好,我們是駕校,我想問一下,有一個網絡科技公司給我們駕校招生,學員的學費及培訓費等都是從網絡科技公司的對公賬上給我們轉,我們付給教練員的這個培訓費要怎么做,教練員平時都是自主招生,我們只收檔案費,不包括培訓,但是現在這個學員是包括培訓費,培訓費應該以什么方式付給教練員呢,如果是工資,但是教練員不屬于我們的員工,就要買保險,如果是勞務費,就要教練員單獨去開勞務發票,但是教練員他們也不愿意去開票,而且有稅,他們就更不愿意了,這個要怎么辦呢?還有,學費是通過網絡科技公司的公賬過來的,但是我們開票是以學員的姓名開的,這個有什么影響嗎
老師,我們是英語培訓機構,有兩張發票是開公司賬戶的,但是是個人私戶打款進賬的,開了委托付款書,這樣發票跟銀行打款名稱就不一致了,我借方直接沖預收賬款可以嗎?就不寫明細科目了,因為開票名稱和銀行打款名稱對不上
老師,您好,我們有個小規模納稅人的公司,因為都是收的學員培訓費,沒有開過發票,在稅局申報增值稅,開出來的增值稅完稅憑證品目名稱是信息技術服務,這樣后期有什么風險嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨立核算的銷售門市部本月從成品庫領取高檔化妝品30套,每套成本價700元,用于對外贊助。要求:計算該化妝品廠本月應納增值稅稅額和消費稅稅額。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經用在辦公樓,今年怎么調賬
高標準農田項目施工需不需要繳納環保稅
老師,我在24年11月份多沖了之前的無票收入2349472.3,相當于11月份少做了這部分收入,同樣的庫存也沒有出,現在應該怎么更改呀
請問是不是單次500以下的支出可以寫收據?
張三把A公司賣給李四,A公司的主體李四不要,直接注銷,李四接收公司之后,會重新設立一個新公司B,到時候A公司的人員以及資產全部轉移到B公司,現在A公司的賬務處理怎么做,需要注意什么
老師,3月份來的票是去年12月底暫估的費用,當時 借成本,貸應付 3月份來票跟當時掛的往來金額不一樣,來票少,把多記的成本在3月份走了以前年度損益科目,沒有結轉到利潤分配,如果結轉利潤分配就調增了今年利潤表的利潤了,這樣本年1季度造成資產負債表期末數左右不平衡,左邊資產比右邊負債+所有者權益多了132966.45元
現行的出口退稅率有幾檔?分別是多少?
稅務機關是指各級稅務局、稅務分局、稅務所和省以下稅務局的稽查局。 請問市以下的沒有沒有稅務局的稽查局嗎?
23年8月才成立的企業,上一年盈利了4萬多,24年業務量跟不上,下半年就有一次銷售,做完24年度企業所得稅匯算清繳,企業利潤為負數需要退之前預繳的稅款。現在辦理企業所得稅退稅會引起稅務稽查嗎?退稅對企業有風險嗎