同學你好 你這做的是預付賬款吧
老師,早上好!之前我們付款到這家公司(未開發(fā)票回來),現(xiàn)在這公司注銷了,請教下我們應該怎么處理呢,應付款借方一直掛賬40萬,當時如果開發(fā)票是開服務費回來
老師,就是我們公司有些工程款付款是由公司支付給另一家公司代付給供應商的,開的發(fā)票是開給代付公司的,而我們付款都是付給那個代付公司的,所以我們賬上就一直掛著這些往來款,代付公司又不會給我們還回來的,費用是屬于我們公司的,像這種情況應該怎么處理呢?這些往來款應該怎么清呢?
老師您好,我2018年底有一筆應付款,對方未開發(fā)票,所以一直掛賬,現(xiàn)在對方公司注銷了,開不出來發(fā)票,這個款我公司確定不會付出去了,我應該怎么做賬務處理啊?
老師,請問一下我們公司用貨品抵合作方的營銷費用,我們給對方開銷售發(fā)票,對方給我們開營銷服務費發(fā)票,我們的錢該怎么來處理?我們賣貨給對方掛應收賬款,對方給我們開營銷服務費發(fā)票我們直接從應收賬款處下賬是嗎?
請問,我手上一家公司是買的,買前更名前的法人公司開了9萬左右的發(fā)票,實際款甲方?jīng)]付,但當月之前會計直接入了回款庫存現(xiàn)金,變更后現(xiàn)在應收賬款也無余額,現(xiàn)在甲方付款一定要付到當時開票的公司(現(xiàn)已變更法人和公司名)這種情況如果我收款了如果處理?
老師餐飲行業(yè)燃氣改造4000元應該怎么做賬?
老師,2022年1月1日購物固定資產原值:20000元,殘值率5%,應計提折舊4年,月折舊額395.83元,計提到第三年底就賣掉了,還沒有計提完,這怎么處理,賣掉的當月一下子把沒有計提完的金額都計提了嗎?
老師,您好,類似于餐飲行業(yè)的案例:材料:肉+辣椒+調料生成【尖椒回鍋肉】這個產品,公司做系統(tǒng)集成工程,貨物:投影機、中控電腦、投影幕、線合成一個【投影系統(tǒng)】,這個需要如何做賬?
會所買一個1500塊的立麥呢,記入什么費用,可以記入主營業(yè)務成本嗎
老師,公司帶括號有什么講究呢嗎,可以的嗎
老師給我算下這兩個數(shù)?謝謝
老師,這個月補了去年的收入,已經(jīng)更正了去年12月份的增值稅申報表,交了增值稅,賬上是這個月借:應收賬款貸::以前年度損益調整應交稅費——應交增值稅,還需要調整其他報表嗎?
有限合伙的法定代表人一定是自然人嗎,不可以是有限公司吧
老師你好,掛車車船稅是享受減半政策吧,為什么電子稅務局申報的時候不顯示減半呢
老師好,下載章程去哪個網(wǎng)站
我做的應付款借方
這個應該怎么沖呢,對方公司都注銷了,
同學你好 那你只能做營業(yè)外支出了。
40萬呢,做營業(yè)外支出嗎 外賬可以這么做嗎 到時匯算清繳這筆要踢出來嗎
對? 到時候所得稅匯算清繳的時候你要剔出來 畢竟是不能稅前扣除的。
這樣做的話,利潤表會很不好看呢 虧損太多
同學你好 這樣沒辦法呢,和你往來對方公司已經(jīng)注銷了 而且你沒有取得發(fā)票,只有這樣了。
哦哦,好的
麻煩給五星好評,祝您工作順利。