同學你好 不是股東和法人的沒事
廠房入賬,借固定資產 貸其他應付款 到年底了其他應付款多了說是有風險,請問老師怎么才能夠把其他應付款調賬?
比如A公司在賬上既有其他應收款,又有其他應付款,那年底能否對沖??因為賬上是這么入賬的,收到往來款,借:銀行存款,貸:其他應付款-A公司;支付往來款,借:其他應收款-A公司,貸:銀行存款。導致掛了兩個科目
請問 老師當月購買固定資產已付款 但是沒來發票 我是做借:其他應付款 貸:銀行存款 嗎 等票來了借:固定資產 貸:其他應付款嗎
#提問#老師,化工企業計提安全生產費借制造費用—安全費貸其他應付款—安全費;實際發生時,借:其他應付款—安全費 貸:銀行存款;如果購買的安全設備應該入固定資產的怎么處理?怎么做賬?怎么才能體現入固定資產科目還入到其他應付款—安全費
房地產公司,以前收到的房款都計入其他應付款了,現在想把其他應付款調到預收借:其他應付 貸:預收,怎么備注? 首付款,按揭款都到了,房子沒有交付,是不是都先做預收?
財務報表審計都需要注意什么事項?
老師好,前任會計23年一月份給對方開的增值稅專用發票臺頭開錯了,對方今天給老板發過來要求做廢,這個應該怎么處理?
在工商銀行杭州常青花園支行開立一般戶,通過擔保取得工商銀行杭州常青花園支行貸款20萬元,貸款期為3個月,利隨本清。計提短期借款,利率為百分之五
老師,我們公司2024年12月高新證書到期,后面沒復審了,那我填匯算的時候研發費用要不要填了,企業虧損嚴重,不加計都虧損好多,差不多關門的狀態了,那我要怎么做,
老師,企業所得稅季度申報表可以更正嗎
老師,出納要干哪些活,說的詳細具體點
老師咨詢您 一個問題 我這邊一個公寓,合同跟個人簽,沒有開發票,款都是轉給個人的,不是公司, 住戶不按合同來要提前退租,合同規定要扣押金的,但住戶不愿意,然后就說要打12366投訴,查一下你們公司有沒有偷漏 學財務是知道的一打一個準,但又感覺很被動 老師你說可以簽合同時備注么?開票1600,不開票1400這樣么? 或者老師您這邊有沒有什么好的建議 宋生老師,樸老師,家權老師,暖暖老師都不要接手我的問題
老師,開具水暖配件發票,如果明細過多,都需要開具明細嗎
員工還沒有辦入職,需要借支,通過對公轉到我個人賬戶轉給他合理嗎
公司租金辦公室都交什么稅?
就是法人的
這個需要付回去的哦
就是公司公賬號有錢就慢慢還,這樣會有風險嗎?
調賬不能調?
只要不是法人的應收一般沒有事
哦,當時建廠房他們也不懂,也沒有票據,我接手后我才給他入建廠房的帳,我又怕其他應付款多了有風險
其他應付款入的法人的
這個一般沒事,只要不是法人欠你們公司的就行
哦,謝謝老師的解答
滿意請給五星好評,謝謝