你好 只是沒有發票 實際有生產和商品? ?收到商品時暫估入賬 后面沒有發票就直接正常入賬就可以??
我們之間的話,就是現在是他們那邊給我們供主材和輔材,但是主材原來是不進庫存,庫存商品或者不進原材料的,就是直接相當于到了顧客家,也就是說之前我不知道他們那邊這個材料是怎么付,就是做的,現在的話我接手,因為要付材料款嗎?就是我們分主材和輔材,輔材的話,我們是有自己的庫存,就會多進一點,每個工地領一些主材的話,就是對應項目下的單,我這個賬務怎么處理啊?
我們公司往外開出了一些發票。那相當于是我們銷售東西。那這個東西我們要么是自己購買原材料然后生產,要么是購買后再銷售。但是我沒有看到有關購買或者生產得業務,就是說也沒有原材料進項發票,也沒有付款業務。做賬就一直是暫估,借庫存商品,貸應付賬款。像這樣的該怎么處理呢
老師。我接手了一個銷售水產品的公司。他們能自開收購發票,收購活蝦。然后加工成蝦仁產品賣出。 以前會計的賬我有點看不懂。因為我們是代賬。我想問下。收購發票開具的時候。 借: 原材料 增值稅—進項稅額 貸:銀行存款/其他應付 那既然原材料增加了后面應該有入庫單,入庫數字就是原材料數字可以吧。 加工環節 借:生產成本 直接材料 貸:原材料 請問這里的原材料數字要不要和收購入庫的原材料數字對上呢。上一個會計做的都會少一些。因為活蝦都會有損耗死亡嗎?
太陽能發電的企業購買的螺絲,螺母,電線怎么入賬?他們的業務基本是這樣的:天合富家(我們給開票的那個公司)發給我們主要組件(不收費,但是有押金),我們找施工隊安裝后,那邊會按安裝數量給我們打款;我們會打給施工隊安裝費;我們買的這些東西是施工過程中會用到的施工零件,比如螺絲,螺母,電線。所以我們這些外購材料算是物料消耗,原材料的話算不上,我們不生產,也沒有庫存商品。這樣的業務該怎么處理?
老師,我們生產型企業,關于采購材料有這個問題:現在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發票借材料 進項稅額 貸應付,然后我8月份依然會有供應商給我送貨,我依然是沒有發票,是按照暫估的來做,借材料 貸應付-暫估。這樣子其實從8月來看,豈不是就兩次原材料了???
公司是新能源電車池一般增值稅稅率為多少
四川電子稅務局,申報怎么找不到申報位置,夢給我個圖片的指引嗎?是小規模?個人獨資,如何申報
老師,外貿公司可以接收加工費發票嗎?
老師,個體戶季報沒申報,注銷營業執照的時候是不是會罰款
老師您好,新員工入職需要補交上個月社保,現在可以直接補交嘛
銷售庫存的東西增值稅用的是留抵稅額。這樣怎么倒推成本?結轉成本。
應交稅費,余額相加還是相減
去年沒發的工資在今年3月發放的,導致要交個稅,請問可以把收入報到去年去嗎
老師你好,我們老板收購了一家物業公司,前期會計交接需要交接哪些內容啊?
2017年開了三張發票,今年開了一張,被稅務局查出不符合開票要求,需要紅沖,發票已經紅沖了,請問如何做賬。
感覺老板像是給人家代開發票。沒有實際的商品。這要怎么把帳平了?有什么好方法嗎
你好 沒有商品是不能銷售的 要是只沒有進項發票有商品是可以開銷售發票的??
那如果有商品,到年底了但是沒有進項票,也沒有付款的行為,那怎么辦呢?
你好 正常入賬 成本費用不能稅前扣除 做納稅調整就可以了?
那做完納稅調整報完匯算清繳,交完稅,是不是下一年度這樣不合規的業務就翻篇了。就不用管了
你好 對 的? 要是回來發票了明年還可以調減?