同學(xué)你好 登錄電子稅務(wù)局(網(wǎng)址:http://www.etax-gd.gov.cn/),點(diǎn)擊右上角登錄,輸入用戶名、密碼及驗(yàn)證碼,進(jìn)入系統(tǒng)。點(diǎn)擊【申報(bào)繳款】-【其他申報(bào)】,如需修改申報(bào)月份可點(diǎn)擊【申報(bào)月份】選擇申報(bào)月份,選擇【增值稅預(yù)繳稅款表】,點(diǎn)擊【填寫申報(bào)表】進(jìn)入“填寫申報(bào)表”引導(dǎo)頁面。如需重新選擇主管稅務(wù)機(jī)關(guān),請關(guān)閉當(dāng)前提示框,在界面右上角【主管稅務(wù)機(jī)關(guān)選擇】功能模塊進(jìn)行切換,點(diǎn)擊確定即可。確認(rèn)預(yù)繳申報(bào)的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)無誤后同,請選擇“建筑服務(wù)增值稅預(yù)繳申報(bào)”。填寫并提交了《增值稅預(yù)繳稅款表》及附送資料后,稅務(wù)機(jī)關(guān)會對您提交的《增值稅預(yù)繳稅款表》及附送資料進(jìn)行審核,請?jiān)凇旧陥?bào)查詢及打印】模塊及時(shí)查詢該事項(xiàng)辦理進(jìn)度,可能會出現(xiàn)審核不通過的情況,請及時(shí)留意。在【申報(bào)查詢及打印】界面查詢提交結(jié)果,對于“已提交未審核”的申報(bào)狀態(tài),需等待稅務(wù)機(jī)關(guān)復(fù)核以后,即當(dāng)申報(bào)狀態(tài)為“申報(bào)成功”時(shí),表示增值稅預(yù)繳申報(bào)成功。下一步可點(diǎn)擊【清繳稅款】繳納稅款。對于申報(bào)狀態(tài)為“審核不通過”的,可點(diǎn)擊“詳情”查看詳細(xì)信息,并按規(guī)定重新正確填報(bào)。清繳稅款。請注意,當(dāng)前登陸的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)與本次進(jìn)行增值稅預(yù)繳申報(bào)的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)一致時(shí),【清繳稅款】模塊才可帶出相應(yīng)的應(yīng)稅記錄,選中需繳款的信息,點(diǎn)擊立即繳款,并完成繳款。
老師請問一下,我想知道下外管證一般是什么情況下要辦,怎么預(yù)繳稅款 以及辦理和注銷的流程和期限 哪些業(yè)務(wù)會需要辦理這個(gè)
老師,我就是想問一下有外經(jīng)證去繳稅是怎樣的一個(gè)流程,需要帶哪些資料?
老師你好,想問一下公司名稱更改要怎么操作呢?流程是怎樣的,需要哪些資料呢?
老師好,請問一下申請環(huán)境評估需要準(zhǔn)備哪些資料啊?另外流程是怎么樣的呀?
老師,注冊一個(gè)新公司的流程是怎樣的?需要哪些資料?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
這個(gè)是要法人的信息登錄嗎?
不是,是電子稅局,企業(yè)登錄的
我是點(diǎn)你這個(gè)網(wǎng)址進(jìn)去注冊登錄的是廣州的,我現(xiàn)在是在蘇州市,不是跟我這里定位的,我現(xiàn)在也不在廣州市,我在蘇州市,要辦理上海市的繳稅
稅局不一樣,但是操作是一樣的
那上海市的網(wǎng)址有嗎
就是你們電子稅局里面操作的
我就是不知道才問你的啊???
你這個(gè)學(xué)員真是個(gè)奇葩,自己的稅局自己沒有客戶端嗎? http://shanghai.chinatax.gov.cn/
老師,麻煩您弄清楚,學(xué)員就是不知道才會問,不然為什么要答疑呢????
自己的電子稅局沒有客戶端嗎?這個(gè)不可能呀,不然平時(shí)怎么報(bào)稅
只要是電子稅局里面操作異地預(yù)繳就是我上面發(fā)你的步驟,自己不會沒有電子稅局客戶端