一、收到此款時,計入營業外收入處理。 二、至于這個補貼是否給員工,最后由公司決定。
老師,我們公司員工不是參加了那個線上培訓課程嗎?然后這個月收到勞動就業服務管理中心給的培訓補貼款,這個補貼要怎么做賬務處理?是計入營業外收入嗎?然后給回員工這個補貼就通過工資給回員工,對吧?
請問老師員工外出參加培訓慘,然后自己開車過去的回來要報銷差旅費那這¥1我們怎么跟他報銷呢?他現在給到我手上了,就是郵票還有公里數,但比如說就是公里數是100公里,然后他開了200塊錢的發票過來報100塊錢的費用郵費嗎?這樣可以嗎?如果不行的話,我可不可以他花了200塊錢的話,我就按交通補貼200給到他這個人呢?
老師,我是小規模服務業,每月收入主要依靠上級補貼收入,也就是專項收入,其他就是利息收入,別的收入沒有了。按要求專項收入只能用于員工工資、社保、公積金。工作中也是這樣使用的。報企業說的稅時,收入我應該填哪個科目?營業外收入(政府補貼)嗎?然后,人員相關工資、社保、公積金可以放入營業成本嗎?
老師您好,我想咨詢下,我公司是做無人銷售的,公司里有教員,負責培訓相關的業務,現在接了一個對外公司需要我公司教員去培訓的項目,對方公司將培訓費用打到教員的卡里,然后給教員報勞務的個稅,教員將收款在轉到對公賬戶上,這樣我們公司按教員的收款確認收入,這樣操作是合理的吧,我們這算是勞務派遣嗎
企業所得稅匯算清繳審計發現有23年的發票,需要調整嘛?
是江油黨校嗎?質詢會計
老師呃,預收賬款和預付賬款,還有應收賬款都有張杰這個人額的業務存在,我怎么就用一個科目應收賬款把這些往來全部記好,怎么個記法?分錄您詳細講一下
工商年報中得納稅總額,應填應交稅費的實繳數嗎?還是計提數?是否包含個稅?預交的所得稅是否包含在內?
補充上面一下沒有所得稅小規模的
老師!我們以前年度支付的28萬元房租水電今年做賬沒有所得稅,借方用利潤分配,現金減少了哪里體現出來,具體說明下分錄謝謝
老師個稅經營所得賬上也體現不了實際利潤啊
老師,那個應收賬款有有叫張杰這個人兒,然后應付的時候呢,老板叫我充那個應收的章節,然后預收預預收賬款中也有章節這個人,然后他說就是就這些這些來往來這些科目都有,都相當于都有這個人,我怎么區分就是快速找著說是呃呃應付的時候走應收呃應收貸方,然后預收賬款的借方就是預付賬款。張杰,我怎么就把它們連接在一起?能就是快速找出來,不出錯
老師,工資表老出不來,我可以當月先0申報嗎,下月倆個月一起申報不,個稅有什么影響不
應收賬款占用資金的應計利息,不應該是利息嗎?為什么等于了機會成本,老師我這邊特別不理解應計利息
這個補貼公司是決定要返還給員工的,那是不是就是發放工資給員工就行了?
那就是在工資時發放工資處理。直接申報個人所得稅。
好的,謝謝老師!
祝學習進步,工作順利