你好 借:有關成本費用 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
你好,進項稅額轉出,要交稅,這個怎么做分錄。
你好進項稅額轉出怎么做分錄
你好 請問之前的進項稅額要轉出 這個分錄怎么做
老師,你好!增值稅主表上出現(xiàn)了進項稅額轉出,這個怎么做會計分錄
你好,進項稅額轉出,怎么做分錄?
老師您好,請問一下a公司和b公司簽的合同,現(xiàn)在讓c幫忙付款,是不是需要簽訂委托付款協(xié)議呢
怎樣在網上變更法人、營業(yè)范圍
老師,開發(fā)票開給個人結果忘了點自然人業(yè)務了,這個咋操作,會有影響嗎?
老師,開標的時候甲方不在廠,中標單位服務完了,審計發(fā)現(xiàn)兩家單位不符合資格,這種情況屬于誰的責任?
老師,一個表格里涉及很多料號,品名,數(shù)量,金額,現(xiàn)在通過料號數(shù)據(jù)透視匯總,怎么用料號去匹配品名,這個Vlookup是怎么使用的去了?
老師,港雜費是指哪些
會計學堂里有用友財務軟件操作學習嘛
還沒做賬,購買方就把發(fā)票紅沖了,還需要做賬嗎?是不是可以視同沒有這筆收入?
老師剛注冊的公司怎么登陸國稅呀?
老師:F企業(yè)的法人是自然人A,100%持股,沒有全部實繳,如果后期有債務,是不是要承擔無限責任?自然人A還有一家公司B,如果用B做為F公司的股東,是不是就可以規(guī)避無限責任的風險?
我這是自查后發(fā)現(xiàn)抵錯了,這個怎么做呢,但是用不到借,成本費用吧,直接可以借,應交進項轉出,貸,未交增值稅嗎,然后怎么把借方進項稅額轉出科目沖平呢
嗯,可以的,科目用錯就直接抵掉,可以你這么做。
你把問題說清楚些吧,之前怎么做的,哪里錯了。
一般人家是不小心把進項拿去抵扣了才轉出,所以計入成本費用