同學(xué)您好 1.作廢發(fā)票用負(fù)數(shù)表示,分錄如下: 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
老師,請問一下,增值稅發(fā)票跨月作廢了,怎么做賬
老師,請問下增稅稅發(fā)票跨月作廢開票及賬務(wù)如何處理?
老師我想問一下就是增值稅專用發(fā)票開多了,然后跨月了要怎么作廢,賬務(wù)需要怎么處理,發(fā)票要怎么處理
增值稅普遍發(fā)票跨月作廢要如何處理
跨月專票已抵扣,作廢后稅務(wù)及賬務(wù)怎么處理
金蝶迷你版 V12已建賬套怎么修改會計制度
老師,你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅這個科目月末是不是沒有余額的,出現(xiàn)余額這個是哪里做錯了?
如果公司代發(fā)工資和交社保需要提供什么資料做附件
老師,我被辭退了,他們答應(yīng)給我n+1的賠償金,一會要簽一個辭退通知書,一個解除勞動關(guān)系的協(xié)議,一個財務(wù)保密協(xié)議,賠償金和工資的金額都寫上去了,支付時間7日內(nèi),這個可以吧?如果到期不支付,我?guī)е@些去仲裁
老師,請問我們付給機(jī)票代購方的機(jī)票退票費,應(yīng)計入哪個科目啊
生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)銷外銷的進(jìn)項發(fā)票需要分開嗎?
老師好 母公司賬上應(yīng)收100 對應(yīng)的是子公司的應(yīng)付100做合并報表的時候需要互相抵消嗎
銷售系統(tǒng)出庫金額10000元,財務(wù)賬上做應(yīng)收賬款10000元,次月給予100的折扣,銷售系統(tǒng)也做了100的折扣,請問這個100的分錄怎么做?
年報的工資薪金的數(shù)據(jù)是填應(yīng)付職工薪酬借方還是貸方
老師,公司的注冊實收資本1000萬,其中個人占比的200萬是股東公司代投資的,這個代投的金額,個人有什么稅務(wù)風(fēng)險?
對方?jīng)]認(rèn)證的要如何處理,直接收回沖紅重開嗎?
同學(xué)您好 如果上月對方?jīng)]有認(rèn)證,收回后紅沖, 紅票不需要給對方,直接做賬就可以了?
如果對方認(rèn)證抵扣 ,需要對方如何操作?銷售方【我方】如何操作?
同學(xué)您好 如果認(rèn)證了,購買方開紅字信息表,銷售方開紅字發(fā)票來紅沖