你好,你知道這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的嗎?
老師請問我11月份認(rèn)證10月份專票,已經(jīng)認(rèn)證未收到票的要怎么做分錄
這個(gè)是20年的,收到專票已經(jīng)賬,但是此發(fā)票已經(jīng)調(diào)增,不能用,請問在所尾期12月份未認(rèn)證但是在21年1月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額(已認(rèn)證)請問在21年怎么調(diào)整這個(gè)分錄哈?我打算下個(gè)月申根增值稅時(shí)把這已認(rèn)證進(jìn) 說轉(zhuǎn)出
老師,請問下10月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和產(chǎn)品,款未付,沒有認(rèn)證抵扣,11月份做了認(rèn)證抵扣,10月份的分錄怎么寫呢
老師好,一般納稅人,已經(jīng)很久沒有經(jīng)營了,但是老板10月份進(jìn)來了一份10多萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也11月份做了認(rèn)證,這個(gè)份發(fā)票要怎么做分錄啊
你好...10月份的發(fā)票..我11月份已經(jīng)認(rèn)證.. 借:原材料1 應(yīng)交-進(jìn)項(xiàng)0.13 貸:應(yīng)付賬款- 進(jìn)項(xiàng)也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn). 到我認(rèn)證完..對方?jīng)_紅了.. 這個(gè)分錄怎么寫..
老師,設(shè)備折舊,最終進(jìn)了表情。這操作算不算稅前扣除了?我們這個(gè)錢來原政府撥款專款專用,稅務(wù)說如果適用于不收稅征收收入必須符合條件,折舊不能稅前扣除。我這折舊進(jìn)入表情的算嗎?
老師,我想要15%的利潤,如果成本是85元,銷售應(yīng)該怎么計(jì)算呢?如果知道銷售價(jià)102,利潤15%,成本怎么計(jì)算呢
出口報(bào)關(guān)訂單可以不申請免抵退嗎?正常交稅 因?yàn)橘I廠房,園區(qū)有稅收要求,達(dá)到要求才能辦理房產(chǎn)證
小規(guī)模當(dāng)月開完專票不需要再單獨(dú)計(jì)提增值稅吧因?yàn)殚_多少交多少,附加稅照提?
請問殘保金申報(bào)的時(shí)候員工人數(shù)和工資總額都是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,他這個(gè)基數(shù)是從企業(yè)所得稅年報(bào)帶出來的還是從工資薪金申報(bào)系統(tǒng)帶出來的
老師,我是做門店餐飲的報(bào)表,想請問一下,老師報(bào)損的是算在主營業(yè)務(wù)成本里面,還是算在庫存商品里?
法人租賃其他個(gè)人房屋用于公司辦公,房租由法人付,是由需要房東開發(fā)票?
個(gè)稅年度匯算如果有兩個(gè)單位的話是不是都得申報(bào)?
老師,我每月工資5000,然后獎(jiǎng)金拿18萬,有社保和專項(xiàng)扣除扣除,這個(gè)我按綜合所得還是單獨(dú)申報(bào)
資產(chǎn)負(fù)債表里什么情況下會(huì)導(dǎo)致所得稅費(fèi)的增加?
知道,一個(gè)是律師咨詢費(fèi),一個(gè)是安裝監(jiān)控?cái)z像頭的,律師咨詢費(fèi)是付了款的,攝像頭未付款,可是發(fā)票我已經(jīng)認(rèn)證就是沒有收到
借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
老師就是說我就這樣做分錄,等收到發(fā)票直接貼在后面做附件就可以,現(xiàn)在認(rèn)證了也是沒有什么關(guān)系的是嗎?
你好是的是的,可以