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老師本月購入原材料4590kg共計21573元,對公轉賬21573元,而實際入庫數量少了35噸,實際支付應該是21408.5元,對方一微信退回164.5元材料款給我,我如何寫分錄,不考慮稅費

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2020-11-08 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-08 15:40

您好 請問微信收到的款項交給單位了么

頭像
快賬用戶8841 追問 2020-11-08 16:06

退款165.4收到了

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-08 16:32

借:原材料 21573-164.5=21408.5 借:庫存現金 164.5 貸:銀行存款? 21573

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您好 請問微信收到的款項交給單位了么
2020-11-08
1借原材料暫估-2000 貸應付賬款暫估-2000
2024-04-10
你好,問題是否還沒完?
2023-02-10
你好 (1)從日盛公司購入甲材料1100千克,每千克20元;乙材料900千克,每千克15元,甲乙材料價款共計35500元,支付運雜費4800元,增值稅的進項稅為5680元。材料尚未到達,貨款運雜費及稅金已用銀行存款支付。(運費按材料重量比例分攤) 借:在途物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 (2)從新星工廠購進丙材料4800千克,每千克40元,發生運雜費2400元,增值稅進項稅30720元,款項采用商業匯票結算,企業開出并承兌半年期商業承兌匯票一張,材料尚在途中。 借:在途物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付票據 (3)以銀行存款向海河公司預付購買材料貨款186000元。 借:預付賬款,貸:銀行存款 (4)企業收到海河工廠發運的乙材料,尚未驗收入庫。該批材料價稅合計為185600元,增值稅率為16%,運雜費1200元。除了沖銷原預付貨款186000元外,其余以銀行存款支付。 借:在途物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款 借:預付賬款,貸:銀行存款 (5)月末,本月采購的甲乙丙三種材料均以驗收入庫,計算并結轉已驗收入庫甲乙丙材料的實際采購成本 借:原材料,貸:在途物資
2022-11-24
這個第一個問題是暫估入庫應該是借原材料2000貸應付賬款暫估應付款2000的呀。 然后月初的時候做一個相反的分錄,把上面的分錄沖掉。
2021-01-02
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