你也要先做購買,然后再做銷售
老師,我們公司銷售產(chǎn)品,不會有庫存,從廠家直接回發(fā)貨到需求方,會有發(fā)票開回來,那我還需要 增加庫存商品嗎? 或者是我直接結(jié)轉(zhuǎn)成本,哪種方法好一些
客戶購買產(chǎn)品,由我方合作廠家直接發(fā)貨,我們公司沒有庫存,這種銷售怎么做賬
老師,請問一下我們公司的產(chǎn)品由廠家代發(fā)貨給客戶的,運費我們出,這種情況下,我們要怎么操作合適?錢打給廠家的話,廠家沒辦法開運費發(fā)票
商貿(mào)企業(yè)庫存商品先銷后進貨,公司沒有庫存,直接叢廠家發(fā)給客戶,這種的怎么做賬啊
老師 您好 我們是建材公司 由于庫存不足 我們從別的公司買了點建材產(chǎn)成品 銷售給我們的合作伙伴 這個賬務(wù)怎么處理啊? 銷售給合作伙伴 我們直接做了主營業(yè)務(wù)收入
資產(chǎn)負債表其他應(yīng)付款出現(xiàn)負數(shù),金額為-48000000,需要重分類嗎?
老師匯算清繳職工薪酬是應(yīng)付職工薪酬貸方但是我計提工資時候把個人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,我們有臺電腦已經(jīng)提足折舊,現(xiàn)在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發(fā)票25年2月開的這個匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師,第一季度突然變成不是小型微利企業(yè)了,可以怎么處理的?因為是之前預(yù)收預(yù)付太多了,壓了很多貨物在路上,所以報表就是資產(chǎn)太大了,這種怎么處理
保安公司購買的消防勞保器械計入什么科目,金額有點大
印花稅申報里沒有合同租賃品目,請問怎么添加
那個錢我們都沒付,還是要做購買嗎
具體分錄怎么做
借;庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 貸:應(yīng)付賬款
后面的分錄呢
后面就是確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:應(yīng)收賬款? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品