你好,做原材料里面就可以的
老師,晚上好,請問下,我們公司小規模,金蝶做現金流,我們做餐飲的,要付供應商款,以及采購原材料產生的物流費報銷,怎么做會計分錄呢?是做修行業務成本還是原材料啊?
老師您好 我想請問一下 我們是剛剛注冊的新公司 然后主要是以裝修為主的,今天和物業簽了一單合同,他們是從我們這購買材料,比如井蓋啥的,請問我們是不是需要先進來相關材料的發票才可以開出去呢?2、我們開票可以只開*建筑服務*材料費嗎 還是要開具體的材料名稱和型號?3、當時購買的時候公司還沒辦好 是用現金購買的 到時候做帳會計分錄該怎么做呢 以后購買相關材料是不是用公司賬戶打款會比較好
#提問#想咨詢下,我們單位貸款批下來后,直接把款打到供應商帳戶(銀行讓簽個采購合同大于貸款金額),通過什么方法再把款給我們轉回來,好呢 這錢沒買東西,只是走了個形式 我們這是流動資金貸款,購買原材料的,所以銀行打到供應商帳戶要怎樣做這個賬呢?老師具體分錄給寫一下吧!如果企業直接把銀行打過去的錢轉到我們單位公戶?具體 我們和對方分別怎么做分錄?做往來的話,那這筆錢我們不能用于購買其他材料了,只能沖往來賬。
請問我們有一批商品由于廠家供應材料問題導致報廢了,商品的成本價是180,其中材料是100,現在準備向材料商索賠180. 原來公司欠材料商200的貨款,現在實際只需要支付20,材料商開票按扣款賠償后的20開票給我們了,實際我們最終再支付材料商20,請問我怎么做會計分錄? 先把報廢的半成品轉入待處理財產損溢: 借:待處理財產損溢 180 貸:庫存商品——半成品 180 如果報廢是由于外部責任造成的,那么在批準后還應將損失計入其他應收款,并向廠家進行索賠。 借:其他應收款——某材料商180 貸:待處理財產損溢 180 按材料商扣款金額入賬 借:原材料 20 貸:應付賬款 20 以上分錄為什么我的其他應收款平不了?
我在A公司旗下的子公司B衍生的項目組C,我們所有設備費均由子公司B承擔,生產用原材料等費用我們自己承擔,款項是由A公司先墊付,所以機器設備入庫時,我做的分錄: 借:其他應收款-子公司B 貸:其他應付款-母公司A 材料入庫分錄: 借:原材料-XX材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應付賬款-XX供應商, 母公司A代付款時 借:應付賬款-XX供應商 貸:其他應付款-母公司A 但是現在我們項目組有幾條生產線又被子公司B收回去了,我的賬該怎么做呢? 1、涉及到購入的固定資產和租入的固定資產;涉及到車間的裝修材料及裝修費用(報銷款) 2、涉及到原材料(己收貨和未收貨,已付款和未付款) 3、涉及到員工工資,己發放和未發放。 我在決算的時候,賬面上該怎么體現出來呢?麻煩老師幫我理一下,把分錄幫我寫一下
老師,只有異地施工才需要預交增值稅吧,本地施工不需要吧
NC系統怎么找在產品數量,對應的在產品數量的金額
老師,匯算清繳,資產折舊攤銷納稅調整明細表,第一行第8列,稅收金額下邊,累計折舊攤銷額,填的是什么數,跟前邊哪個數一致,老師我家有一次性扣除
請問老師工資沒有調增減匯算清繳需要填薪酬支出表嗎
老師,個體工商戶定期定額征收,我問下每個月的開票額度是多少
老師好,工商年報的資產總額是不是填年末資產負債表的期末數呢?工商年報的營業總收入要包含營業外收入嗎?納稅總額含代扣代繳的個稅嗎?工商年報的社保實際繳納的金額是不是公司承擔的和個人承擔的金額合計呢?社保繳納人數是填平均數嗎?謝謝老師
企業所得稅匯算的時候職工薪酬工資部分填的是應付職工薪酬貸方累計數吧?然后跟個稅系統里申報的1-12月工資累計一樣就可以了吧
注冊地在A省的加氣站,被B省的甲公司競拍成功,B省的甲公司如何在A省開展業務比較好,涉及到的點有哪些?甲公司需要在A省注冊分公司嗎?還是哪種更為穩妥
企業所得稅年度申報,職工福利費工資薪金總額的14%,本年發生未超,稅收金額怎么填
請問講義圖片中,左側標出的是,非同控吸收合并,免稅合并,商譽的初始確認不確認相關的遞延所得稅負債。為啥圖片右側,標出的還有相應的分錄。請幫著給講講為啥
那主營業務成本跟原材料咋區分,能幫我做下分錄嗎,要付10月份的買原材料產生的物流費200元,但是呢,我們入庫收銀進銷存系統已經把200元算入單價里面去了,
借原材料貸銀行存款 領用,你當月能做收入,借主營業務成本貸原材料。
沒太明白,我是個小白白
借主營業務成本貸原材料,當月你得有主營業務收入。
做現金流,需要這樣操作嗎,做內帳用的,
現金流的話,不需要做這個,你只需要做上支出的就可以。
那是借原材料,貸銀行存款?
你好是的,外購的是這個。
好的,謝謝老師
不用客氣的 工作愉快