你好,季度所得稅應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
老師,第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅,是按照 10到12月份的利潤計提嗎?
老師,計提第四季度所得稅,按照,10、11、12月三個月的利潤總額乘于稅率,對嗎
老師,請問,第三季度做完賬,利潤是58萬,按58萬已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅了,但是第四季度10月11月12月,沒有利潤,虧20萬,報第四季度不用繳納企業(yè)所得稅,那虧損的利潤,明年可以彌補(bǔ)虧損嗎
企業(yè)所得稅前三季度按當(dāng)時利潤計提預(yù)繳了,第四季度虧損,之前企業(yè)所得稅繳多了,什么時候申請退稅? 1.現(xiàn)在12月第四季度需要沖減多計提的所得稅嗎 2.已知年度匯算清繳有費(fèi)用需要調(diào)增補(bǔ)繳企業(yè)所得稅
老師好!申報第四季度企業(yè)所得稅計提是按第四季度10-12月的利潤總額提取還是本年累計利潤總額提取?
某個集團(tuán)公司計劃建設(shè)一個新項目,該項目的主要建筑工程如下所示:一、主體工程建筑面積638平方米,單位建筑投資資金擬為2300元;輔助工程建筑面積309平方米,單位建筑投資資金擬為2080元;施工過程中土石方工程量為860立方米,單位投資資金擬為850元;場區(qū)鋪設(shè)工程量為1050立方米,單位投資資金擬為680元;二、該項目擬從國外進(jìn)口兩套機(jī)電設(shè)備,重量為1500噸,國外裝運(yùn)港價格為400萬美元。其他有關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)為:國外運(yùn)費(fèi)為360美元/噸,海上運(yùn)輸保險費(fèi)率為0.266%,銀行財務(wù)費(fèi)率為0.5%,海關(guān)監(jiān)管手續(xù)費(fèi)為0.3%,外貿(mào)手續(xù)費(fèi)率為1.5%,關(guān)稅稅率為22%,增值稅率為17%。美元和人民幣間的匯率為6.54,設(shè)備的國內(nèi)運(yùn)雜費(fèi)率為2.5%。另外從國內(nèi)一合作的機(jī)械工廠購入三臺標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,每臺設(shè)備的合同價格為250萬元,國內(nèi)運(yùn)雜費(fèi)率為2.5%其他設(shè)備的定額費(fèi)率為13%。三、當(dāng)前國內(nèi)的設(shè)備安裝費(fèi)費(fèi)率一般為0.5%,其他設(shè)備每噸的安裝費(fèi)為1200元,通風(fēng)照明等設(shè)備的單位安裝費(fèi)為460元,安裝面積為980平方米。
小規(guī)模工程公司 買了一輛摩托艇 可以抵抗企業(yè)所得稅的成本嗎。用于招待 需要納稅調(diào)增嗎
匯算清繳虧損在彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中還需要填寫數(shù)據(jù)嗎
我們公司注冊資金1000萬元,已全部實(shí)繳完畢,以前有2個股東,2025年其中1個股東退出了,股權(quán)全部轉(zhuǎn)到剩下的另一個股東,公司名稱還是叫XXXX有限公司,請問老師:1.公司名稱還能叫原來的公司名稱嗎,我百度了一下說個人獨(dú)資企業(yè)不能叫有限公司或者有限責(zé)任公司?2.我們公司現(xiàn)在的稅收政策和原來有哪些區(qū)別,公司需要繳納哪些稅費(fèi)呢?
A公司注冊資金200萬其中股東蒙占股99.95%,實(shí)繳了250.9萬,實(shí)際多繳了50.9萬,黃占股0.05%,實(shí)際繳了0元。 又以A這個公司100%控股成立了B公司 B公司注冊資金200萬其中A公司股東蒙實(shí)繳了110.1萬,黃實(shí)繳10元,這個怎么處理?先處理A公司的多實(shí)繳的50.9萬元這問題怎么才能合法合規(guī)處理?B公司又怎么處理?
老師,住宿可以開專票嗎?
您好老師麻煩咨詢一下勞務(wù)派遣企業(yè)升一般納稅人開發(fā)票是不是可以差額開具發(fā)票
老師,我們經(jīng)理24年1月骨折了,在工作期間,他現(xiàn)在拿來一堆住院的資料,報銷可以嗎
麻煩圖片這個老師說下謝謝
酒店婚禮廳舞臺燈光重裝更新需要4萬元 這個賬怎么掛哪個科目合適