您好 請問收不回的可以開具紅字發票沖減么
老師,你好,客戶欠我司貨款14萬多,最終只付了9萬,剩下的收不回來了,這個之前沒有計提壞賬,可以在收到款是,做:營業外支出嗎?
老師,請教一個問題,我公司已經注銷一年了,之前的客戶欠我公司的貨款好多年沒有收回,我公司在注銷之前已經做壞賬處理。今天,對方公司清算要歸還我司的貨款,請問這筆貨款是否可以匯到法人的私人賬戶,賬務怎么處理?
老師,客戶欠貨款20萬不給,我們公司起訴后,收到法院強制執行的款1842元,其中有2萬是沒有開發票的,我現在收到執行款怎樣做分錄,是用這1842元沖之前掛的應收賬款嗎?,那剩下沒有收到的是否可以轉壞賬了?
你好!老師,我們公司客戶欠我們貨款35萬,這個貨款是2019年開始掛賬的,今年是第三年了,有和客戶打官司,判決是客戶欠我們貨款,但是這個款估計也收不回來了,我們現在公司經營三年了實際就是虧損狀態,我外賬上想把這個客戶的欠款30萬,做壞賬處理,怎么處理合適呢
老師,您好,公司賬上有一筆3年以上的應收賬款,總共11萬多,因為公司注銷了,催了很久款也沒有收回來,所以做壞賬了,處理分錄是借:營業外支出,貸應收賬款。可是現在對方又補回來一些貨物,說用來抵這個貨款,請問這種情況又怎么處理呢
法人個人把錢給員工60000,員工轉到40000轉到公司賬號,2萬支付工作需要業務費,這樣分錄怎么寫
請問:資產負債表其他應付款,其他應收款是負數不可以嗎?
老師 一個剛來的會計 讓她付款 她說快下班了 今天還得轉 后面看到工作量又說 這么多 體現這個會計如何
法人和執行董事不在本單位繳納社保和簽訂勞動合同是否可以,就職于其他單位是否可以
如果用中天易單證備案后,電子稅務局還要操作,備案完成嗎?還是自動顯示備案完成
老師,我用軟件做賬,顧客合同金額是10000美金,收到訂金2000美金,剩下貨款顧客支付人民幣58000元(8000美金*7.25),可是我的軟件把顧客設置成哪個貨幣結算,后期不能改變。我如何做賬
鍍鋅廠的成本是幫別的公司加工收加工費,怎樣核算成本,也包括料工費嗎?
晚上好。年度匯算清繳無票支出調增,是填寫a105050哪一欄呢
住房可以二次抵押嗎利息多少
老師:租個人房子用于辦公室,3200一月,開發票,需要交什么稅?總多少稅錢?
不能開具了
那這樣計入營業外支出正確的
那可以企業所得稅前扣除嗎?
不可以企業所得稅前扣除
那是不是計提了壞賬準備就可以稅前扣除了?
也不是的? 要符合條件才可以
要符合什么樣的條件呢?需要些什么證明文件?
貨幣資產損失的確認 第十九條 企業貨幣資產損失包括現金損失、銀行存款損失和應收及預付款項損失等。 第二十條 現金損失應依據以下證據材料確認: (一)現金保管人確認的現金盤點表(包括倒推至基準日的記錄); (二)現金保管人對于短缺的說明及相關核準文件; (三)對責任人由于管理責任造成損失的責任認定及賠償情況的說明; (四)涉及刑事犯罪的,應有司法機關出具的相關材料; (五)金融機構出具的假幣收繳證明。 第二十一條 企業因金融機構清算而發生的存款類資產損失應依據以下證據材料確認: (一)企業存款類資產的原始憑據; (二)金融機構破產、清算的法律文件; (三)金融機構清算后剩余資產分配情況資料。 金融機構應清算而未清算超過三年的,企業可將該款項確認為資產損失,但應有法院或破產清算管理人出具的未完成清算證明。 第二十二條 企業應收及預付款項壞賬損失應依據以下相關證據材料確認: (一)相關事項合同、協議或說明; (二)屬于債務人破產清算的,應有人民法院的破產、清算公告; (三)屬于訴訟案件的,應出具人民法院的判決書或裁決書或仲裁機構的仲裁書,或者被法院裁定終(中)止執行的法律文書; (四)屬于債務人停止營業的,應有工商部門注銷、吊銷營業執照證明; (五)屬于債務人死亡、失蹤的,應有公安機關等有關部門對債務人個人的死亡、失蹤證明; (六)屬于債務重組的,應有債務重組協議及其債務人重組收益納稅情況說明; (七)屬于自然災害、戰爭等不可抗力而無法收回的,應有債務人受災情況說明以及放棄債權申明。 第二十三條 企業逾期三年以上的應收款項在會計上已作為損失處理的,可以作為壞賬損失,但應說明情況,并出具專項報告。 第二十四條 企業逾期一年以上,單筆數額不超過五萬或者不超過企業年度收入總額萬分之一的應收款項,會計上已經作為損失處理的,可以作為壞賬損失,但應說明情況,并出具專項報告。
第二十二條 企業應收及預付款項壞賬損失應依據以下相關證據材料確認: (一)相關事項合同、協議或說明; 符合這一條,賬務上需要怎么處理?
這只是其中一項 只有這一項也不能扣除的
那二十二條,全部要符合才能扣除?
然后二到七里面對應選擇
就是說,第二十二條里,符合(一)+(二)至(七)里面的其中一條,就可以做借:資產減值損失,貸:壞賬準備
是的 可以這樣理解 也可以參照23跟 24
客戶就給了我們這樣一份文件
這樣的不可以企業所得稅前扣除的 正規的您應該開具紅字發票沖減的
那我現在還可以開紅字沖減嗎?需要什么資料開紅字?
可以開紅字沖減 有對方的協議 然后是專票么?對方已經抵扣了嗎