你好 你可以一起開票 備注清楚 發票欄備注下分別多少金額。
#提問#2013年到現在單位一直未交暖氣費,物業公司來收取了,請問補交以前的暖氣費單獨開發票,還是整個開到一起呢,謝謝!
#提問#下午好老師,單位2012年成立,2013年4月份開始有收入的燃氣行業,這個需要提取安全生產金,但前期的客戶一直未提,請問可以補提嗎?如果沒有用完的安全費用匯算清繳需要調增嗎?提取多少就可以不提了,謝謝
事由是,去年分部辦公區預繳取暖費給熱電公司,并取得熱電公司的增值稅專用發票已抵扣,報銷時的分錄是:借:取暖費 貸:應交稅費-進項稅 貸:其他應收款-集團外-熱電公司 跟物業方協商后,對方一把這部分取暖費返還給我分部,我分部給物業方開具了增值稅專用發票,對方把該筆款已經打到我分部賬戶上,這部分的賬務處理,請問下,用下述分錄,可以嗎? 開具發票并已經收到款時: 借:銀行存款 4791 貸:取暖費 4395.41 應交稅費-銷項稅 395.59 還有一種:開具發票并已經收到款時: 借:銀行存款 4791 貸:其他業務收入 4395.41 應交稅費-銷項稅 395.59 沖減取暖費,調賬 借:其他業務成本 4395.41 貸:取暖費 4395.41 哪一個更合理,原因是什么
事由是,去年分部辦公區預繳取暖費給熱電公司,并取得熱電公司的增值稅專用發票已抵扣,報銷時的分錄是:借:取暖費 貸:應交稅費-進項稅 貸:其他應收款-集團外-熱電公司 跟物業方協商后,對方一把這部分取暖費返還給我分部,我分部給物業方開具了增值稅專用發票,對方把該筆款已經打到我分部賬戶上,這部分的賬務處理,請問下,用下述分錄,可以嗎? 開具發票并已經收到款時: 借:銀行存款 4791 貸:取暖費 4395.41 應交稅費-銷項稅 395.59 還有一種:開具發票并已經收到款時: 借:銀行存款 4791 貸:其他業務收入 4395.41 應交稅費-銷項稅 395.59 沖減取暖費,調賬 借:其他業務成本 4395.41 貸:取暖費 4395.41 哪一個更合理,原因是什么
請問一下小規模納稅人物業公司,收到業主交來的物業費,供暖費,停車費,是一次性轉入到公司賬戶的,現在牽扯一個問題,就是很多業主都是轉賬的形式繳納的費用,就導致銀行回單很多,記賬也不方便,那可以把銀行回單和收據粘貼到一起,然后一個月寫一張記賬憑證嗎?要不然逐筆寫的話太多票據了
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
老師,我想問問,稅務登記后,規定多長時間開基本戶嗎,而且開基本戶與零申報沒有什么關系吧
老師你好,我們收到電子商業匯票,對方的出票日是25.3.26,匯票到期日是9,但為什么3.26銀行就銀行收到呢
我想問一下小微型認定是同時滿足三個條件就不認定為小微了,還是其中一個
老師,那個不征稅收入怎么做企業所得稅申報,還有就是年度匯算清繳的時候怎么做
老師,我們是私立學校,2024年12底暫估12月工資20萬,2025年2月份實際發放11萬,等于多暫估成本8萬,12月做的分錄是 借 成本20萬 貸 應付工資20萬, 2025年2月實發11萬做分錄是 借 應付工資 20萬 貸 以前年度損益 20萬 借 以前年度損益 11萬 貸 現金 11萬分錄對不對 (不要推給郭老師回答)
老師,就是這個月預提一百萬費用,然后下個月做紅沖分錄,這樣可以嗎
集團公司單位有食堂,分公司打款給總公司,其中包含員工自己的食堂卡的費用和分公司單位承擔的食費都算分公司的應付職工福利費核算嗎,企業所得稅匯算清繳里面員工卡里的食堂費和單位打給食堂的費用,都按工資薪酬總額的14%算福利費嗎
老師,這種是公司社保已經開戶了嗎
謝謝,7年的暖氣費每年25000元,備注欄里寫清楚從那一年開始到那一年,各多少錢嗎?
你好? 是的。 各自多少錢? ?
好的謝謝
沒事的。 希望能幫到你??