你好,那個(gè)是指你的余額在借方還是貸方
請問一下收入分錄是 借:現(xiàn)銀 貸:營業(yè)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 那我的摘要那里怎么能在明細(xì)賬應(yīng)交稅費(fèi)子科目的增值稅怎么寫摘要呢,是寫計(jì)提稅金,還有寫收物業(yè)費(fèi)呢?
老師,這是采購?fù)鶃砻骷?xì)賬本,請問怎么判斷借或貸那一欄是寫借還是寫貸呢?
老師這個(gè)記賬憑證手工賬上怎么填寫,手工賬只有5行,那最后一行寫貸記應(yīng)付職工薪酬,還是繼續(xù)下一步借記?還有就是這個(gè)明細(xì)科目這樣填對不對?
填明細(xì)賬的時(shí)候,余額前面的“借或貸”那一欄填錯(cuò)了怎么辦,就是累計(jì)折舊的余額應(yīng)該填貸方,但是,在“借或貸”這一欄寫了借
老師,小白提問 老師我發(fā)的圖片您可能看不到。如果能看到圖片,請您批改一下作業(yè),是這樣的 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益 本年利潤 借方:41547 貸方:0 三欄明細(xì)分類賬,打開 賬頁格式: 借方 貸方 借或貸 余額 根據(jù)借貸記賬法權(quán)益類科目借減貸增,增加方在哪方,余額就在哪方 本年利潤科目屬于所有者權(quán)益類科目,借減貸增,余額在貸方。 我的問題來了:現(xiàn)在月末,本年利潤是借方余額:41547 貸方:0 那么,登記賬簿的時(shí)候 三欄式明細(xì)賬 借方41547.00 貸方:0 貸 41547(我用紅字寫的) 我這么填我不太確定對不對。 或者我不用紅字,直接用黑字 就是:貸 —41547
您好老師,現(xiàn)在個(gè)體工商戶還有核定征收嗎?
老師,您好 一般納稅人認(rèn)證了部分發(fā)票,同一個(gè)月,有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),有交稅,分錄怎么做
請問傭金匯算扣除比例是按全年收入,還是某一單合同的收入,怎么填申報(bào)表
還款的時(shí)候怎么寫,還給這個(gè)公司錢怎么分錄
提供再生鋁的加工費(fèi)開票可以即征即退嗎
老師,為什么社保增加一個(gè)人員,社保費(fèi)用比之前的平均值要高
公司每個(gè)月都有購買預(yù)售卡和禮品卡 超過多少金額有風(fēng)險(xiǎn) 財(cái)務(wù)日常怎么處理
我公司要網(wǎng)上減資,需要提交公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況說明,能不能給個(gè)模板表格。
【深圳市稅務(wù)局】尊敬的納稅人:你公司2022年度、2023年度取得增值稅即征即退稅款或申報(bào)享受增值稅加計(jì)抵減優(yōu)惠政策,存在未按會計(jì)核算規(guī)定計(jì)入當(dāng)期損益,申報(bào)企業(yè)所得稅涉稅風(fēng)險(xiǎn)。請及時(shí)進(jìn)行自查整改。這個(gè)要怎么樣查怎么樣改?
老師請問下,如果這個(gè)月沒有留抵,繳納增值稅,同時(shí)也要申報(bào)退稅,這種沒有稅可退,那后續(xù)要怎么操作?麻煩知道的老師回答下感謝
我也不知道,我新去的,新接手的工作
老師,怎么判斷余額是在借方還是貸方?
正數(shù)就是在借方,負(fù)數(shù)貸方