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差旅費補助的會計分錄該怎么寫?

2020-11-01 17:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-01 17:51

你好, 如果是實報實銷就入“管理費用——差旅費”,如果是沒票就直接發錢就入“應付職工薪酬——福利費”,如果有票但實際支付的錢大于票的金額,記入“管理費用——差旅費”,但年度所得稅匯算清繳的時候就得按當地的“差旅費津貼”限額稅前扣除,多出部分調增。 借:管理費用(實際發生的差旅費) 貸:其他應收款(出差前預借的款項) 借或貸:庫存現金(預支和實際發生的差額)

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你好, 如果是實報實銷就入“管理費用——差旅費”,如果是沒票就直接發錢就入“應付職工薪酬——福利費”,如果有票但實際支付的錢大于票的金額,記入“管理費用——差旅費”,但年度所得稅匯算清繳的時候就得按當地的“差旅費津貼”限額稅前扣除,多出部分調增。 借:管理費用(實際發生的差旅費) 貸:其他應收款(出差前預借的款項) 借或貸:庫存現金(預支和實際發生的差額)
2020-11-01
你好 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬?, ????貸:銀行存款等科目??
2021-04-06
與出差費用一起計入差旅費
2025-04-24
這個憑差旅報銷單正常計入管理費用,差旅費。
2023-12-15
同學您好,出差補助是不要發票的。 借:管理費用差旅費,貸:銀行存款
2023-01-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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