你好,可以先暫估入賬,在匯算清繳之前要拿到發票,否則得納稅調增
有個問題請問一下:建筑施工企業,有個項目開票700萬收入,已完工未決算,成本發票已回400萬,還有一部分發票沒回來,我剛接觸建筑會計,想問問沒回來的發票必須在今年12月31號之前追回來嗎?如果那部分成本發票沒回來,是不是可以暫估,等發票在2021年5月底之前,匯算清繳前回來的話也可以算在2020里的成本。 想知道這部分沒回來的發票要怎么進行賬務處理
木木老師,你好,請問一下,建筑施工企業,有個項目開票700萬收入,已完工未決算,成本發票已回400萬,還有一部分發票沒回來,我剛接觸建筑會計,想問問沒回來的發票必須在今年12月31號之前追回來嗎?如果那部分成本發票沒回來,是不是可以暫估,等發票在2021年5月底之前,匯算清繳前回來的話也可以算在2020里的成本。 想知道這部分沒回來的發票要怎么進行賬務處理
老師,我 公司是銷售中央空調,2016年成立 一直沒有做內賬,從2021.1月份開始建賬,設置了現有數據的初始余額。有個問題,1月份收到張進項10萬的發票,這10萬進項票是2020年5月的發票,且款已付清,貨已收到過的了,現在發票開回(跟這個發票是幾月份的沒關系,主要問題就是這個發票回來后會認證,到時實際留抵的進項怎么和實際的相符合)發票還有400多萬沒有開回來 同樣款已付清,貨也已收到(外賬能把當期收到以前的發票當成當期的庫存并結轉成本,但是內賬要求實際的,這個不是當期的,所以不知道怎么做了??)
我是在今年4月份接手的現在這個建筑公司,4月份重新建立的賬套,我發現在2022年12月份的時候之前會計做了一筆暫估成本的分錄,400萬左右(借主營業務成本貸應付賬款暫估)而且沒有在企業所得稅前調增,現在發票在陸續回來,我還能在做之前的分錄紅沖嗎?關鍵是這兩個月根本沒有收入,我沒有辦法結轉成本,如果按照上面的分錄做了的話,就會有主營業務成本這個科目了,而且是負數
老師,之前會計在三月份的時候做了暫估借主營業務成本貸應付賬款暫估300萬,我是在4月份接手的這個建筑公司,我這邊是新建的賬套,然后我在5月份回來一筆暫估發票,我沒有沖減暫估,直接入了成本,現在7月份的時候發現了這個問題,可以在7月份直接做暫估分錄嗎?他之前沒有用工程施工科目,我現在加上了這個科目
老師,這個月補了去年的收入,已經更正了去年12月份的增值稅申報表,交了增值稅,賬上是這個月借:應收賬款貸::以前年度損益調整應交稅費——應交增值稅,還需要調整其他報表嗎?
有限合伙的法定代表人一定是自然人嗎,不可以是有限公司吧
老師你好,掛車車船稅是享受減半政策吧,為什么電子稅務局申報的時候不顯示減半呢
老師好,下載章程去哪個網站
老師,我是一般納稅人,我公司開的普票,做賬時應該當做成本嗎
1.資產和財產兩個是不是一個意思? 2.資金是啥意思是不是就銀行存款?
老師,請問下會計學堂的無憂班,聽中級課程是聽直播課,還是聽錄播課呢?
老師這個數怎么算的?我算的對吧
同一筆款,轉款后因為賬戶有誤被退還,次日又重新支付的,如何做賬?是否只留一份原始憑證即可,還需要復印多份做賬嗎
老師,固定資產報廢怎么做賬?涉及到交稅嗎?老師,固定資產報廢怎么做賬?需要交稅嗎?