借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅進項。
你好,咨詢一下如果六月份有留底的發票月底結轉需要做分錄嗎?
老師好!六月份我有留底稅,七月份也有那分錄怎么做
六月份,貨已經發出去了,錢也收到了,但是發票七月份才開,這筆帳怎么做分錄?七月份的發票可以做進六月份抵扣進項稅嗎
老師,六月份的印花稅沒有計提也沒有做賬,七月份交了,七月的分錄怎么做?
老師,請問,七月份發的六月份工資,六月份原來的會計沒有計提工作,怎么辦呢?我七月份怎么做賬呢
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
那進項跟銷項金額不平啊
你好,你的進項20 銷項13 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅7 應交稅費應交增值稅銷項13 貸應交稅費應交增值稅進項20 那一個不平
7月份還有留抵稅的分錄怎么做
七月份做七月份兒的不需要管 也是這樣做
老是這樣的我六月份有留抵稅285.28我七月份銷項稅是3392.19我進項稅是3342.73那我分錄怎么做,285.28也留抵到七月份來哦
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅285.28 應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅進項 六月份銷項進項多少自己填寫
還是不平的
老師分錄還是不平的應該七月份留抵是235.82
你好,六月份兒的進項和銷項分別是多少?