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老師好!六月份我有留底稅,七月份也有那分錄怎么做

2020-11-01 11:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-01 11:26

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅進項。

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快賬用戶6756 追問 2020-11-01 11:34

那進項跟銷項金額不平啊

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齊紅老師 解答 2020-11-01 11:35

你好,你的進項20 銷項13 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅7 應交稅費應交增值稅銷項13 貸應交稅費應交增值稅進項20 那一個不平

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快賬用戶6756 追問 2020-11-01 11:36

7月份還有留抵稅的分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2020-11-01 11:37

七月份做七月份兒的不需要管 也是這樣做

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快賬用戶6756 追問 2020-11-01 11:45

老是這樣的我六月份有留抵稅285.28我七月份銷項稅是3392.19我進項稅是3342.73那我分錄怎么做,285.28也留抵到七月份來哦

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齊紅老師 解答 2020-11-01 11:46

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅285.28 應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅進項 六月份銷項進項多少自己填寫

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快賬用戶6756 追問 2020-11-01 12:21

還是不平的

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快賬用戶6756 追問 2020-11-01 12:27

老師分錄還是不平的應該七月份留抵是235.82

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齊紅老師 解答 2020-11-01 13:31

你好,六月份兒的進項和銷項分別是多少?

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借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅進項。
2020-11-01
你好,印花稅賬務處理是 借:稅金及附加—印花稅 ???, ????貸:銀行存款
2022-08-18
借庫存商品貸銀行存款18575。
2022-12-09
同學,你好 你是付了錢,沒有發票嗎
2022-12-09
同學你好 還沒收到發票吧 借庫存商品 貸應付賬款暫估
2022-12-09
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