你好,一般納稅人按照票面*9%抵扣進(jìn)項的
老師,合作社給我們開的苗木免稅發(fā)票,進(jìn)項抵扣怎么算?
購進(jìn)苗木時,開具的是免稅發(fā)票,我怎么計算進(jìn)項稅額抵扣呢
老師,。苗木開的免稅的,這種有合作社的。可以計算抵扣,。這個如何計算
公司收到免稅的苗木普通發(fā)票,怎么做賬?苗木發(fā)票可以計算抵扣進(jìn)項稅嗎?
苗木合作社給一般納稅人開具的免稅普票,一般納稅人可以計算抵扣嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,有些沒有成本發(fā)票,匯算清繳的時候需要調(diào)增嗎
老師我想問一下小規(guī)模公司也可以開通社保,給員工繳納社保吧,這個開通需要什么手續(xù)
你好,我公司這個月開具了一張出口發(fā)票,開具了發(fā)現(xiàn)有一個商品的稅收編碼和進(jìn)項發(fā)票稅收編碼大類一致,小類不一致,例如稅收編碼大類塑料制品一致,再分的小類不一致,這樣的發(fā)票可以嗎?會不會觸犯稅務(wù)預(yù)警?
老師,一個親戚想注冊公司,想讓父親當(dāng)法人,他已經(jīng)七十五歲了,可以么?
老師上個季度多交了49的所得稅,這個季度需要交6722的所得稅,可以更正申報嗎?這個少交49嗎
股東分紅,公司代扣代繳個人所得稅,這個需要計提嗎?
老師問一下,小規(guī)模納稅人第一季度一點有利潤,以前年度虧損,個人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤表上怎么填?利潤表上沒有以前年度虧損調(diào)整,在電子稅務(wù)局里有以前年度虧損調(diào)整,但數(shù)學(xué)填不進(jìn),正常填下來就要交稅了,請問怎么處理?
計提所得稅費用怎么計提
上月采購發(fā)票有紅沖的,但是季度計算印花稅的時候忘記剪掉了紅沖的這部分了,下個季度可以把紅沖的發(fā)票剪掉再算所得稅嗎
季度財務(wù)報表發(fā)現(xiàn)過了申報期還能改嗎
不用換算不含稅價款嗎?直接按票面金額計算嗎
免稅的,就是沒稅,不需要換算
好的,謝謝老師
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