您好,入庫按暫估,正常銷售。收發票沖回暫估在確認應付賬款即可。
老師,年前采購的貨物已付首款,貨物已收到并賣出開了票,但年后才收到了成本票和付了尾款,這種該怎么做賬啊
12月份購入貨物,貨款已支付,貨物已經入庫銷售出去了,但是進項發票沒有收到,應該怎么做入庫分錄和結轉成本分錄,跨年是否有影響?
老師,12月底采購貨物,款已預付,票未收到,貨在1月收到但是在勾選平臺里看到已經開出來了,可不可以不入賬,只做預付賬款
7月份采購都貨物 當月已到貨 款項已付 11月份才收到發票 這個賬應該怎么做了
采購收到了貨,已經入庫,但是沒有收到發票,只支付了部分采購款。次日這批貨賣給了第三方,已經收到銷售款,并且開票。這些分錄怎么做?到后期收到采購發票又如何做賬?
正常銷售在年前就計提成本的時候是貸庫存-暫估,還是庫存啊
您好,庫存沒有暫估,只有應付賬款暫估