您好 銷售的話結轉成本寫分錄 借:其他業(yè)務成本 貸:原材料
我公司買進原材料,然后領用了直接售賣的,比如我是8月領料的,9月才賣出,我應該是9月結轉成本,分錄是借:其他業(yè)務成本,貸:原材料。那我8月做銷售單的時候不需要做什么會計分錄嗎?
請問下我們賣原料給供應商分錄是借應付賬款~某供應商 貸:主營業(yè)務收入,銷項稅對? 那我們原材料出庫是賣給供應商這個分錄怎么做?
老師我們購進原料的分錄?以及我們領用材料時候是賣給供應商的分錄是?如果說領用材料出庫雖然是賣出去但是這部分屬于出庫分錄是怎么樣做?借: 貸:原材料
想請教一下,正常月末我領用原材料分錄是借生產(chǎn)成本(直接材料),貸原材料,到結轉入庫產(chǎn)品成本的時候借:庫存商品 貸生產(chǎn)成本(直接材料),那我如果領用輔助材料,我分錄是借生產(chǎn)成本(輔助生產(chǎn)成本-直接材料) 貸原材料 結轉的時候我怎么結轉
老師,您好,我們在采購原材料的時候,入庫的時候會計分錄是借:原材料 貸:庫存商品 出庫的時候 借:生產(chǎn)成本 貸原材料,是這樣做嗎?
第四題B選項為什么不正確
老師森林植被恢復費是什么意思,交了怎么做賬務處理
下列有關注冊會計師保持職業(yè)懷疑的說法中,正確的是()。-II-A.保持職業(yè)懷疑有助于降低被審計單位的檢查風險﹣III-B.保持職業(yè)懷疑是注冊會計師勝任能力的核心﹣III-C.保持職業(yè)懷疑有助于增強注冊會計師的獨立性D.保持職業(yè)懷疑的前提條件是被審計單位管理層不誠信
老師,含稅價能直接確認收入嗎
請問老師,在計算公司人均產(chǎn)量成本的時候除了把個人需要繳納的社保還有公司繳納的社保一起加起來,在計算員工工資時需要把罰款減下來嗎?
注冊資金100萬,股權分配是A:35%,B:25%,C:20%,D:20%,然后D退股了,當初投資了20萬的實繳了,那現(xiàn)在退20%那個股東退出,退18萬。那我這個股權比例變化了嗎?是不是要把股權比例變更和注冊資金變更?要怎樣處理?
老師好,問下員工4月3日離職,然后4月發(fā)放3月工資時,把4月3天的也一起加進去了,那申報4月所屬期時候就不用申報這人了,那離職日期寫哪天
打款到公司公戶的是一個公司,合同又是另外一個公司,付款的時候備注代某某公司付貨款這樣可以嗎?????
老師,飛機票是按(票價+燃油附加費)/1.09*0.09算的是嗎?不用行程單上的民航發(fā)展基金50
老師,我們做中介公司,幫一家公司做融資,然后這家公司給我們200萬中介費,這比算是居間費嗎?我們怎么才能合理拿出來自己手上?
老師我們是當月賣了,但是開票是下下個月,那當月怎么做這個賬?
當月確認不開票收入 次月開具發(fā)票沖減不開票收入 然后再根據(jù)發(fā)票寫分錄
老師麻煩您做下分錄
借:應收賬款等 貸:其他業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:其他業(yè)務成本 貸:原材料
你不是說當月做不開票收入這個分錄是怎么樣做?下個月沖回來? 老師您這個分錄是當月銷售當月結轉成本
不開票收入跟開具發(fā)票一樣的寫分錄 只是附件少一張發(fā)票
那老師麻煩你把這個分錄說下,其他的我都理解
這個就是跟開具發(fā)票一樣的寫分錄 結轉銷售成本? 次月把這個分錄紅沖 然后再根據(jù)開具的發(fā)票寫藍字分錄
老師這樣不是很麻煩嗎,借應收賬款 貸,其他業(yè)務收入,銷項稅 借,其他業(yè)務成本,貸原材料 然后再根據(jù)發(fā)票沖紅,這樣不是又再做一遍這個黑子分錄?
不是的 直接調(diào)整應收賬款跟預收賬款的累計借方跟貸方累計就好了
老師我給您越整越蒙了,怎么又又個預收賬款了呢?
因為您預收已經(jīng)有發(fā)生額了 您要把預收的發(fā)生額調(diào)整到應收賬款 所以涉及到啊