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老師我們購進原料的分錄?以及我們領用材料時候是賣給供應商的分錄是?如果說領用材料出庫雖然是賣出去但是這部分屬于出庫分錄是怎么樣做?借: 貸:原材料

2020-10-25 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-25 09:44

您好 銷售的話結轉成本寫分錄 借:其他業(yè)務成本 貸:原材料

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快賬用戶3131 追問 2020-10-25 09:55

老師我們是當月賣了,但是開票是下下個月,那當月怎么做這個賬?

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齊紅老師 解答 2020-10-25 09:56

當月確認不開票收入 次月開具發(fā)票沖減不開票收入 然后再根據(jù)發(fā)票寫分錄

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快賬用戶3131 追問 2020-10-25 09:58

老師麻煩您做下分錄

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齊紅老師 解答 2020-10-25 09:58

借:應收賬款等 貸:其他業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:其他業(yè)務成本 貸:原材料

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快賬用戶3131 追問 2020-10-25 10:02

你不是說當月做不開票收入這個分錄是怎么樣做?下個月沖回來? 老師您這個分錄是當月銷售當月結轉成本

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齊紅老師 解答 2020-10-25 10:02

不開票收入跟開具發(fā)票一樣的寫分錄 只是附件少一張發(fā)票

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快賬用戶3131 追問 2020-10-25 10:04

那老師麻煩你把這個分錄說下,其他的我都理解

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齊紅老師 解答 2020-10-25 10:04

這個就是跟開具發(fā)票一樣的寫分錄 結轉銷售成本? 次月把這個分錄紅沖 然后再根據(jù)開具的發(fā)票寫藍字分錄

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快賬用戶3131 追問 2020-10-25 10:13

老師這樣不是很麻煩嗎,借應收賬款 貸,其他業(yè)務收入,銷項稅 借,其他業(yè)務成本,貸原材料 然后再根據(jù)發(fā)票沖紅,這樣不是又再做一遍這個黑子分錄?

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齊紅老師 解答 2020-10-25 10:14

不是的 直接調(diào)整應收賬款跟預收賬款的累計借方跟貸方累計就好了

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快賬用戶3131 追問 2020-10-25 10:31

老師我給您越整越蒙了,怎么又又個預收賬款了呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-25 11:29

因為您預收已經(jīng)有發(fā)生額了 您要把預收的發(fā)生額調(diào)整到應收賬款 所以涉及到啊

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您好 銷售的話結轉成本寫分錄 借:其他業(yè)務成本 貸:原材料
2020-10-25
對的,同學,是這樣的
2023-01-16
你好 你們主營是這個嗎 借主營業(yè)務成本貸原材料 結轉成本了就可以
2020-10-25
你好; 借原材料 貸銀行存款 ;? ?借 銀行存款貸其他業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅;? 借其他業(yè)務成本貸原材料; 如果不是主營業(yè)務 就這樣走??
2023-08-03
一、需要分開記錄的原因 核算清晰準確:將購進的材料分別按照庫存商品和原材料進行賬務處理,能夠更清晰地反映公司的資產(chǎn)構成和業(yè)務流程。庫存商品主要是用于直接銷售的材料,而原材料則是用于公司自身工程項目等領用的材料,分開核算有助于準確計算銷售成本和工程成本等,為財務分析和決策提供更準確的數(shù)據(jù)支持。 符合會計核算原則:遵循會計的配比原則和權責發(fā)生制原則,對于不同用途的材料進行分類核算,能夠更好地匹配收入與成本,準確反映企業(yè)在不同業(yè)務環(huán)節(jié)的財務狀況和經(jīng)營成果。 二、具體會計分錄 購進用于銷售的材料(作為庫存商品) 借:庫存商品 貸:銀行存款 / 應付賬款等 例如,購進一批用于銷售的鋼材,價款 10,000 元,增值稅 300 元(小規(guī)模納稅人增值稅計入成本),款項已付。 借:庫存商品 10,300 貸:銀行存款 10,300 購進用于領用的材料(作為原材料) 借:原材料 貸:銀行存款 / 應付賬款等 例如,購進一批用于工程項目領用的水泥,價款 5,000 元,增值稅 150 元(小規(guī)模納稅人增值稅計入成本),款項未付。 借:原材料 5,150 貸:應付賬款 5,150 這樣分開記錄,可以在后續(xù)銷售庫存商品時,通過 “主營業(yè)務成本” 核算銷售成本;在領用原材料用于工程項目等時,通過 “工程施工” 等科目核算相關成本,使賬務處理更加規(guī)范和準確,便于財務報表的編制和財務分析。
2025-01-05
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