你好,存支票的時(shí)候不是有進(jìn)賬單嗎,那個(gè)就是你的憑證。
老師,銀行回單可以做原始憑證嗎,我發(fā)票掛應(yīng)收賬款貼進(jìn)去了,收到錢了我憑證里面只貼了銀行回單可以嗎
老師,公司拿收到的支票去銀行轉(zhuǎn)錢進(jìn)公賬,可是支票被銀行收回去了,沒(méi)有原始憑證我怎么做賬?
老師,公司公戶上沒(méi)有錢支付企業(yè)網(wǎng)銀證書年費(fèi)了,我用自己的手機(jī)銀行轉(zhuǎn)帳200元到公司公戶上支付的,這筆業(yè)務(wù)的分錄這樣寫對(duì)嗎,麻煩幫忙看一下:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),貸:其他應(yīng)付款,記賬憑證后付2張?jiān)紤{證(一張是公司公戶收到我手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬200元的回單,一張是公司公戶支付200元證書年費(fèi)到該銀行的回單),是這樣嗎?
出納簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票給對(duì)方公司,是不是填好以后直接給對(duì)方公司的人,不用去銀行辦什么,對(duì)方公司拿去他的銀行兌錢的時(shí)候,我們銀行的錢就會(huì)劃走,才會(huì)有銀行回單給會(huì)計(jì)做賬?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司收到轉(zhuǎn)賬支票,要拿著支票到我我公司的銀行去辦理嗎?
31日,月末財(cái)產(chǎn)清查,盤虧、盤盈的財(cái)產(chǎn)分別做待批準(zhǔn)處理(暫不考慮增值稅的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)。
【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺(tái)】尊敬的納稅人,您好!本月申報(bào)期限為4月18日,您單位有未申報(bào)的信息,請(qǐng)及時(shí)查詢申報(bào)處理。如您已申報(bào),請(qǐng)忽略此信息。
老師,我想問(wèn)問(wèn),稅務(wù)登記后,規(guī)定多長(zhǎng)時(shí)間開基本戶嗎,而且開基本戶與零申報(bào)沒(méi)有什么關(guān)系吧
老師你好,我們收到電子商業(yè)匯票,對(duì)方的出票日是25.3.26,匯票到期日是9,但為什么3.26銀行就銀行收到呢
我想問(wèn)一下小微型認(rèn)定是同時(shí)滿足三個(gè)條件就不認(rèn)定為小微了,還是其中一個(gè)
老師,那個(gè)不征稅收入怎么做企業(yè)所得稅申報(bào),還有就是年度匯算清繳的時(shí)候怎么做
老師,我們是私立學(xué)校,2024年12底暫估12月工資20萬(wàn),2025年2月份實(shí)際發(fā)放11萬(wàn),等于多暫估成本8萬(wàn),12月做的分錄是 借 成本20萬(wàn) 貸 應(yīng)付工資20萬(wàn), 2025年2月實(shí)發(fā)11萬(wàn)做分錄是 借 應(yīng)付工資 20萬(wàn) 貸 以前年度損益 20萬(wàn) 借 以前年度損益 11萬(wàn) 貸 現(xiàn)金 11萬(wàn)分錄對(duì)不對(duì) (不要推給郭老師回答)
老師,就是這個(gè)月預(yù)提一百萬(wàn)費(fèi)用,然后下個(gè)月做紅沖分錄,這樣可以嗎
集團(tuán)公司單位有食堂,分公司打款給總公司,其中包含員工自己的食堂卡的費(fèi)用和分公司單位承擔(dān)的食費(fèi)都算分公司的應(yīng)付職工福利費(fèi)核算嗎,企業(yè)所得稅匯算清繳里面員工卡里的食堂費(fèi)和單位打給食堂的費(fèi)用,都按工資薪酬總額的14%算福利費(fèi)嗎
老師,這種是公司社保已經(jīng)開戶了嗎