你好這個是2020.10.1號開始的一個申報表。 你有涉及的稅種就需要報 的
請問老師,我們是小規(guī)模納稅人零申報,這個綜合申報,出現(xiàn)在按期應(yīng)申報里,但在服務(wù)提醒的未申報稅種沒有綜合申報,而且我填寫上報之后,其他的都是已申報,但綜合申報還是顯示的“填寫申報表” ,請問老師這是怎么回事?
老師,我把企業(yè)所得稅季度申報表已經(jīng)申報了,印花稅也申報了,現(xiàn)在申報稅種綜合申報表怎么申報不了了,提示這個
老師,我們是小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅是核定征收,都報完了,現(xiàn)在有個稅種綜合申報表,這個企業(yè)所得稅一欄也填補上數(shù)字,這個表要怎么填
老師,稅種綜合申報表怎么填寫呢?一起該申報的稅種都沒這個,現(xiàn)在突然出現(xiàn)這個申報表來著?
老師,我申報個稅時候,這兩人沒工資,我就沒在綜合申報那里填, 后面報稅報表時候又出現(xiàn)這個,怎么處理呢
村賬目如果被改動過,能看出來嗎?
公司有一張電子銀行承兌,到期日是2025年4月30日,我們一般多久提示付款
老師請問一下,個人獨資有限公司老板利潤分配是不需要交個人所得稅的是吧。
老師我的戶是定期定額戶核定額季度是5.4萬元,我一季度沒開票,四月客戶要開票我可以開二季度開10.8萬元嗎也就是吧一季度沒開的在二月補回來
老師,研發(fā)費用加計扣除的其他相關(guān)費用的加計扣除的限額是?
A公司于2017年11月成立,2018年6月發(fā)記為增值稅一般納稅人,A公司2019年3月底期末留抵稅額3萬元。2019年4月發(fā)生下列業(yè)務(wù):。1、采購貨物一批,取得供貨方開具的3張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的金額合計100萬元,進(jìn)項稅額合計13萬元,4月己經(jīng)全部認(rèn)證通過:。2、銷售貨物取得銷售額226萬元,開具13%稅率的增值稅專用發(fā)票,?發(fā)票注明金額200萬元,稅額26萬元;當(dāng)月開具一張16%稅率的藍(lán)字發(fā)票,發(fā)票注明金額50萬元,稅額8萬元,開具原因是2019年1月發(fā)生的一筆銷售業(yè)務(wù),A公司在1月稅款所屬期己經(jīng)按未開具發(fā)票申報繳納增值稅;?3、A公司2019年4月提供企業(yè)管理服務(wù)取得銷售額265萬元,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票金額250萬元,稅額15萬元。4、A公司8名員工2019年4月10號出差沈陽,當(dāng)月15號返回濟(jì)南,發(fā)生的往返飛機(jī)票票價與燃油費合計10900元,員工報銷時提供了注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單;。5、A公司2019年1月購入一層寫字樓,取得增值稅專用發(fā)票,截止到2019年5月當(dāng)前尚有購入寫字樓的不動產(chǎn)待抵扣進(jìn)項稅額20萬元未抵扣
公司購買地,建的商場,商鋪出租收的租金,一般納稅人,應(yīng)交什么稅費
23年計提的職工薪酬,24年支出6000。24年做職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,工資薪金支出,賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額,要怎么填
老師我們委托別人加工酒,回來我們再買。這樣還用交消費稅?
老師您好,公司員工3月1日入職,四月份才實際發(fā)工資,公司現(xiàn)在要申報稅款所屬月份為三月份的個人所得稅,那我要不要對3月1日剛剛?cè)肼毜膯T工進(jìn)行個人所得稅申報
怎么申報數(shù)據(jù)該怎么填寫呢,今天征期最后一天
你好這個表是??納稅人需申報繳納企業(yè)所得稅(預(yù)繳)、城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅、土地增值稅、印花稅中一個或多個稅種時,可選擇綜合申報。綜合申報主要適用于企業(yè)所得稅按實際利潤額按季預(yù)繳的查賬征收企業(yè),暫不涵蓋按月預(yù)繳企業(yè)、核定征收企業(yè)和跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)。 點擊進(jìn)去報? 你看你是否有涉及? ??
我們是跨地區(qū)納稅分支機(jī)構(gòu),增值稅按月繳納,所得稅按季度預(yù)繳,
你好? ?那你們不涉及報這個? ??
但是當(dāng)期應(yīng)征里面稅種有這個,報企業(yè)所得稅的時候,我填寫的按實際利潤額預(yù)繳的
你好??綜合申報主要適用于企業(yè)所得稅按實際利潤額按季預(yù)繳的查賬征收企業(yè),暫不涵蓋按月預(yù)繳企業(yè)、核定征收企業(yè)和跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)。? 不包括這方面的。? ?