你好 需要開具銷售發票
老師公司的固定資產要賣,已經做了進項稅抵扣,我該怎么做,要開銷售發票不?
老師,我公司外購的庫存商品,已經做了進項稅額抵扣,現在要轉為固定資產,請問要不要做進項稅額轉出?
老師,企業銷售已經使用過并且已抵扣進項稅額的固定資產,怎么開發票啊?還是按13%開銷售發票嗎
老師:您好!一般納稅人銷售使用過的固定資產, 進項稅額已經抵扣過了的,該怎么開發票?開多少稅率的?然后納稅申報該怎么填寫?
公司銷售固定資產車輛,且已經抵扣進項稅額,開具銷售發票怎么處理,稅目是什么
老師工商年報的社保那塊單位繳費基數怎么寫呢,比如我們這里是4416,員工從8月份開始交有2個人。這樣基數4416?2?5的和嗎
上任會計生產成本余額還94萬多,對我年底的本年利潤有影響嗎?
房開企業,通過出讓方式取得一塊土地,土地閑置中,未進行開發,需要繳納城鎮土地使用稅嗎?
老師2.退中間人差價(84800-59394)*0.87-5651=16452.22,我這個有點看不懂,到底應該不含稅算還是含稅算
老師,公司買了很多套空調,有的一套幾千塊,有的1萬多,加起來一共花了6萬多。這種怎么入賬?
老師,a為什么不對,不應該是偷稅逃稅范圍里嗎
有在羽毛羽絨加工企業的財務嗎?
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
一般納稅人13%小規模1%
賬務處理呢,怎么做
已經抵扣的進項稅呢
一、將要處置的固定資產轉入清理分錄為借:固定資產清理累計折舊貸:固定資產二、發生清理費用時:借:固定資產清理貸:銀行存款、三、處置的收入借:銀行存款等相關科目貸:固定資產清理 應交稅費五、清理凈損益1、如果是凈收益借::固定資產清理貸:資產處置損益2、如果是凈損失借::資產處置損益貸:貸:固定資產清理