借應收賬款貸主營業務收入,應交稅費 借主營業務成本貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸應收賬款
你好 老師 我們是建筑勞務公司 我們公司給我們上家開了勞務發票 然后沒有給我們打款 就通過銀行給所有的農民工打了工資 這個賬 我們怎么來做哎
老師您好!我們是建筑施工企業,平常都是甲方把工程款打給我們,我們把錢打給勞務公司,勞務公司把工錢發給農民工,然后給我們開具勞務發票,我們依據勞務發票入人工成本。但是因為年前農民工要錢要得緊,甲方直接把工程款打給了農民工算是代我們代勞務公司給農民工發工資。勞務公司還得要給我們開具發票,但是這就造成了三流不一致,我們應該怎樣做一些書面證明才能符合稅務要求?謝謝!
老師您好!我們是建筑施工企業,平常都是甲方把工程款打給我們,我們把錢打給勞務公司,勞務公司把工錢發給農民工,然后給我們開具勞務發票,我們依據勞務發票入人工成本。但是因為年前農民工要錢要得緊,甲方直接把工程款打給了農民工算是代我們代勞務公司給農民工發工資。勞務公司還得要給我們開具發票,但是這就造成了三流不一致,我們應該怎樣做一些書面證明才能符合稅務要求?謝謝!
我是一家建筑企業,開給總承包方發票后對方把農民工工資扣下來通過農民工賬戶支付,把剩余的工程款打給我們公司賬上,這農民工工資屬于我們的成本嗎?我們直接做人工成本還是通過勞務公司開勞務發票進來做成本呢?
老師您好,我們是建筑勞務公司,給建筑建筑公司開了200多萬的勞務費發票,但是建筑公司直接把錢打給農民工,那我們勞務公司怎么做賬
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師,稅金滯納金是填了A102010企業成本表的23行罰沒支付,還需要填A105000第20行稅收滯納金金、加收利息嗎
老師,全額開票和申報表增值稅差額,不管是計入營業外收入的貸方還是主營業務成本的貸方,借方都是應交增值稅銷項稅額抵減嗎計入主營業務成本貸方是什么地層邏輯有點不明白
您好老師,我想問下,就是我公司是出口退稅企業,上月申報的有一個報關單發生了退貨,之前稅局退的稅又上繳了,還要再重新出口一次但是還不知道這個月還是下個月,那發票這月我要沖紅嗎?還是說等那邊報關了再沖紅再開呢?
工商年報社保信息中,本期實際繳納金額喊員工部分嗎?
老師,剛才補交21年的印花稅,沒有滯納金是啥情況?
供應商每個月的貨款里減掉3%損耗,分錄怎么做
老師好,金蝶k3在哪個模塊能查原材料明細賬?
公司注銷,具體哪些流程
老師我這個表填對著沒!工資2025年5月31號前全部發完了。