借固定資產 應交稅費 應交增值稅 進項稅 貸銀行存款 計提折舊的時候 借在建工程—折舊 貸累計折舊
你好..在建工程買了40臺空調..在建工程還沒有結轉固定資產..空調現在怎么計分錄
老師你好,我們公司建立工廠。工程支出記入了在建工程。現在工程快結束了。購買辦公桌,沙發,空調,廚房用具這么,也能記入在建工程嗎?還是要單獨計入固定資產
你好..我們建廠房買的中央空調..100萬..供應商給我們開的發票全是13臺.9萬一張..多少臺幾萬這種..那我是入在建工程..還是固定資產..入固定資產的話..可以入一個中央空調嗎
老師,我們是一般納稅人,現在賬上有在建工程(空調安裝)款項只付了60%,在還沒轉為固定資產之前,可以把空調拿去做售后回租嗎?
我現在是有一個大項目,這個項目里面又分幾個合同,比如主體建筑工程,電梯工程,空調工程,電氣工程,綠化工程等!結轉固定資產的時候是 借:固定資產—**項目(房屋建筑物) 貸:在建工程--主體建筑工程,電氣工程,綠化工程,待攤投資 嗎?相對的電梯跟空調就入固定資產**項目(設備) 嗎?
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
好的...謝謝
同學,你好,不客氣的。