你好, 那您為什么沒有發(fā)票呢?正常來說,您采購時應(yīng)該有發(fā)票,如果您只是正常采購,沒收到對方的發(fā)票,您可以開發(fā)票,
沒有這臺車的進(jìn)項發(fā)票。我要給客戶開銷項。怎么辦呢
我們平臺有個客戶叫張三吧, 在我們平臺購買了一張機票1000元,付款到我們享途的公賬戶,我們?nèi)ズ剿竟倬W(wǎng)幫客人采購這張機票花了980元。購買機票航司只開行程單不開發(fā)票的(跟火車票類似)所以航司開了一張行程單,乘客需要報銷,我們就把行程單交給了客人。 那我們自己公司這筆進(jìn)賬既沒有進(jìn)項發(fā)票 也沒有銷項發(fā)票該怎么辦。 客戶的行程單,能作為旅游公司的進(jìn)項票嘛
我這個月開給客戶的銷項發(fā)票,但是進(jìn)項發(fā)票要3個月以后才能到,我們開的進(jìn)項稅額怎么抵扣?
我做的外賬這個月沒有收到發(fā)票,只有銷項,怎么做賬,不過平臺里面有這個月的進(jìn)項,紙質(zhì)的發(fā)票沒有,是不是要給客戶要
老師 客戶自己開發(fā)票 他進(jìn)銷項寄過來 快遞給弄丟了 這種情況要怎么辦呢?
老師,全額開票和申報表增值稅差額,不管是計入營業(yè)外收入的貸方還是主營業(yè)務(wù)成本的貸方,借方都是應(yīng)交增值稅銷項稅額抵減嗎計入主營業(yè)務(wù)成本貸方是什么地層邏輯有點不明白
老師,請問,醫(yī)療跟生育合并了,填工商年報的時候,單位繳費基數(shù)要怎么樣填寫
你好老師請問,單位給員工投保,是不是必須通過電子稅務(wù)局操作嗎,
老師,就是差額征收全額開票和申報表申報的時候相差的金額可以計入營業(yè)外收入,也可以做,借應(yīng)交增值稅銷項稅額抵減貸主營業(yè)務(wù)成本,這樣也可以是吧,需要附原始憑證嗎
老師 我們是小規(guī)模招標(biāo)公司,客戶要從我們公司走賬做招標(biāo),收招標(biāo)代理費大概50萬元,我們公司最少收幾個點的管理費比較合理
老師,除了企查查還有那個系統(tǒng)能查到他人公司的經(jīng)營范圍
企業(yè)所得稅年報財務(wù)報麥上年年末余額應(yīng)交稅金按調(diào)整后的金額更改嗎
你好,老師,我司從去年9月開始裝修,到現(xiàn)在才開始建賬,可以把從去年9月到現(xiàn)在的一起做賬嗎?還是要分開?小規(guī)模,酒店業(yè)
一般10000萬的差額,交多少稅費
老師!您好!公司的董事長占有一票否決權(quán),是不是公司的財務(wù)制度就可以由公司董事長,簽字付款,不用通過其他股東了?
對方不給我們開了
您好 ,那您正常做帳確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就是沒有發(fā)票成本,不能所得稅前扣除,然后年度匯算清繳,您做納稅調(diào)整就可以了,可以開發(fā)票