同學你好,是正確的;
老師,支付了一筆運輸費,收到發票的當月已經付款,是不是只需要做下面這一筆分錄? 借銷售費用--運輸費,貸銀行存款,對嗎?
老師,我司是進出口公司,如果付款運費給貨代公司,這筆貨運(發票是普票)我做記錄是,借銷售費用--運輸費,還是做管理費用---運輸費,貸,銀行存款?
3月份的時候,有一筆運輸費3000元,當時沒有發票,直接用銀行存款付款的,我直接做,借,銷售費用,貸,銀行存款。這個月發票到了,那我現在怎么入賬了
老師,我們一年的運輸費啊,部分發票是年底一次性到,之前運費是員工墊付以報銷的方式,做借:銷售費用,貸:銀行存款,年底回來運輸費發票,又做了一筆,借:銷售費用,應交稅費(進項),貸:應付賬款。知道做錯了,我這怎么改?
老師,有一筆業務,支付銷售產品的運費,因收款人名字有務款被退回,我以經做了分錄借其他應付款—運費,貸銀行存款,現在款現退回也沒重新支付,再做一筆登錄借銀行存款,貸其他應付款,備注戶名錯誤款被退回,我這樣做對嗎?
老師,新注冊了一家子公司,想把分公司的業務轉到這家新公司去,怎么個轉法?
建筑垃圾需要繳納環保稅嗎?
企業匯算清繳后補交企業所得稅,補交的金額從銀行存款扣除,我發現快賬沒有以前年度損益的科目,請問我應該如何做會計分錄?
我公司是生產型出口企業 每個月有內銷和外銷 上個月內銷和外銷各占了一百多萬 計算稅負的時候要算上內銷外銷一起嗎 還是只算外銷的
老師好,我們是建筑工程土建工程,給員工上的保險記工程施工-保險費嗎?還是記到管理費用 保險費呢
老師我24年做了以下憑證: 1.收A款,沒開票但是記入收入了 借銀行存款100,貸主營業務收入100 2.應付B款,收到票了,有合同 借管理費用100,貸應付款100 借應付款100,貸銀行存款100 ?相當于只是從我們公司走了賬 ?收A的款,沒票,但是我記入收入了,這個怎么辦 我現在在2025年4月份,把24年3個憑證沖紅,重新做一個往來款憑證 借銀行存款100,貸應付賬款100 借應付賬款,貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬,不會影響匯算清繳吧
請問軟件里邊有證券公司實操的公司嗎
老師下午好 沒有實繳出資的股權轉讓需要交印花稅嗎
老師,結轉庫存商品成本原始單據是什么
老師,我是農業公司小規模,我24年主營業務收入8400,就直接做收入了,沒有價稅分離,沒有計提增值稅,季度沒有繳稅,就沒有轉到營業外收入,也影響了24年第一季度的本年利潤,我現在該怎么調呀