您好 季度報(bào)表的利潤(rùn)總額 是本年利潤(rùn)的期末余額
老師,季度報(bào)表的利潤(rùn)總額,是本年利潤(rùn)的期末余額呢還是資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)的期末余額,本期賬務(wù)科目里有利潤(rùn)分配科目
資產(chǎn)負(fù)債表期末余額 等于 科目余額表本年利潤(rùn)期末余額+科目余額邊未分配利潤(rùn)期末余額是嗎?
請(qǐng)教下,科目余額表“期末未分配利潤(rùn)”與資產(chǎn)負(fù)債表“期末余額”不一致,具體表現(xiàn):科目余額表“期末未分配利潤(rùn)”=資產(chǎn)負(fù)債表“年初未分配利潤(rùn)。為何會(huì)這樣呢?
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)=科目余額表利潤(rùn)分配的期末余額。是吧老師?
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額是看科目余額表利潤(rùn)分配的期末余額對(duì)嗎
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢后給我們公司開(kāi)了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
我調(diào)整了一筆去年的帳,所以利潤(rùn)分配也是有余額的,老師這個(gè)不需要加在利潤(rùn)總額的么。
季報(bào)是報(bào)當(dāng)年的? 不報(bào)往年的 您直接利潤(rùn)分配是涉及到往年 了
就是說(shuō)季報(bào)的利潤(rùn)總額只是今年的,調(diào)整設(shè)計(jì)的利潤(rùn)分配不包括在內(nèi)對(duì)么老師
是的 這樣理解正確的
老師,您看看這個(gè)圖片上的意思是什么意思
我們上面理解的是不是不對(duì)啊
是只填寫本年的利潤(rùn)總額 啊? 您前面年度的 計(jì)入了利潤(rùn)分配 應(yīng)該更正匯算清繳申報(bào)表的
匯算清繳結(jié)束了怎么更正啊老師
那您說(shuō)著我怎么填啊!
出來(lái)這個(gè)提示后還是按本年的數(shù)據(jù)填報(bào)么老師
去稅務(wù)大廳更正啊 出來(lái)這個(gè)提示后還是按本年的數(shù)據(jù)填報(bào)? 您提示的也是讓您申報(bào)本年的啊
這個(gè)調(diào)帳不行么
請(qǐng)問(wèn)大概多少金額
15000,當(dāng)時(shí)計(jì)提工資的時(shí)候,弄錯(cuò)了,
金額不大? 那您不要通過(guò)利潤(rùn)分配科目? 直接用當(dāng)期損益科目就好了
去年9月份,老師的意思是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目么?
您調(diào)整的時(shí)候分錄怎么寫的
借:應(yīng)付職工薪酬15000 貸:以前年度損益調(diào)整15000
借:應(yīng)付職工薪酬15000借:管理費(fèi)用? -15000
跨年了,還用管理費(fèi)用么?
是的 金額不大 不然就要更正匯算清繳申報(bào)表