你好,我們是受托方、開出的加工費發票,賬務處理是 借:應收賬款等科目?, 貸:主營業務收入 ,?? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
查賬,2個公司平往來。2016年委托加工商品。委托方已入庫入賬。受托方未開發票?,F要受托方補開發票。請問,委托方,收到專票,該如何入賬
我們是受托方、開出的加工費發票如何記賬、
你好,老師,咨詢下委托加工的業務 我們是受托方 如何做賬如何開票
老師,我們屬于混凝土攪拌站,現在涉及這樣的業務,就是有其他單位委托我們加工混凝土,但是材料由委托方提供一部分,其他主要材料由我們受托方自己出包括人工輔料,您說,我們作為受托方要怎么處理賬務,以及當我們生產出委托方要的產品,作為受托方開具發票的時候,是開混凝土呢?還是說加工費?
我們是生產性企業委托另外一家企業加工產品,料都是我們的,對方只是出了人工,加工好發給我們。對方開了加工費發票。我方該如何入賬,直接入制造費用加工費可以嗎?
老師,請問c&f出口的報關單,應該怎么做會計分錄?
@郭老師回答,老師, 汽車銷售行業,現在出現這情況, 我家賣一臺車給甲方(也是經銷商)我開的專票給他,他家開上戶發票給客戶, 但是客戶是按揭 ,貸款只能從我們家金融。放款放到我們家。 來沖我給經銷商開的專票、 這實際的業務,現在怎么走賬能合理呢
本月進項稅額留抵到下個月抵扣銷項稅額,本月留抵的分錄應該怎么做,比如進項稅2000,銷項稅1000,留抵1000
老師,你好!公司在審計公司出來2024年審計報告和匯算清繳報告,那我在稅務系統,是先做24年匯算清繳 還是先做24年財務報表年報?謝謝
老師請問匯算清繳從那張表開始填寫
老師,通常我們項目上的發貨是先發貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結轉成本呢?分錄咋寫
過節費單獨發放還是隨工資一起發放
老師 小規模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點?
老師麻煩問一下,借管理費用-招待費,貸現金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結轉成本
需要結轉成本嗎
你好,需要結轉加工收入對應的成本?
一般我們的成本就是人工工資、還有一些輔助材料、可以直接進主營業務成本嗎
你好,需要先計入生產成本,然后結轉到主營業務成本
不能直接進主營業務成本嗎
你好,不能直接進主營業務成本的
你的意思是先把工人工資、還有一些輔助加工材料、先進入成本、然后在結轉主營業務成本、
生產成本不需要轉入庫存商品嗎
你好,是的,先把工人工資、還有一些輔助加工材料、先進入成本、然后在結轉主營業務成本 并不是所有的生產成本都需要入庫計入庫存商品的 比如這里的加工成本就是特殊
做主營業務收入的時候、憑證后面需要附相應產品的出庫單嗎
你好,這個 是加工收入,有加工收入單據就可以的