你好,紅沖的發票在紅沖當季度抵扣當季度的收入,稅額就是了? 比如正數發票10萬,負數發票2萬,按8萬申報就是了
小規模跨月沖紅發票,如何填納稅申報表?
小規模納稅人跨年沖紅發票如何做賬
跨月紅沖發票如何填報增值稅申報表
請問小規模跨季度開局的紅沖普票該如何申報增值稅?
小規模有跨期沖紅的專票這個增值稅申報表怎么填報
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個不算是我們A公司的收入吧,應該是B公司給c公司開銷售發票嗎?需要怎么寫分錄?
老師您好,我們屬于知識產權事務所(普通合伙),獨立核算,我們是先分后稅的,屬于申報個稅的經營所得嗎?如何申報呢?投資人寫誰?
公司承擔員工個稅,發工資的時候就不用扣除個稅了吧?比如工資7000個稅30發工資直接7000就可以了吧?
什么是會計估計變更?什么是會計政策變更?我分辨不出來,有什么好的辦法分辨的嗎?
制定工資結構優化方案,確保符合新疆地方政策。
請問老師,企業所得稅是否可以當月計提當月繳納,這樣子可以避免多提和少提的情況。
自產自銷的紅薯免征企業所得稅嗎
老師,企業所得稅用不用計提呢?分錄是怎么做的?
老師您好,請問咨詢服務公司員工工資怎么做會計分錄?是借勞務成本 貸應付職工薪酬嗎?
2025個稅申報專項附加,可以先按照月嗎,明年匯算時候若有中途增加項目在按照年呢
老師您好,比如現在申報7-9月的稅,就是10月沖紅7-9月的發票 ,那么是沖減10月份這個季度的收入?
你好,是的,負數發票在10月份開具,就是紅沖10月份的收入 7-9月份的按沒有紅沖之前的金額申報?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝