你好,暫估的話應該具體到某種庫存商品,不應籠統的記到庫存商品。
老師,我在庫存商品那里已經使用了二級科目,但是現在我有個暫估入庫的,想要做:借庫存商品,貸應付賬款-暫估,但是現在庫存商品已經沒法用一級了怎么辦
您好,老師,我想問問,如果是以前年度的賬,是暫估入賬的,借:庫存商品 7000貸:應付賬款-暫估款 7000 ,現在拿回來了票,要沖銷,怎么做分錄?是借:庫存商品 -7000 貸:應付賬款-暫估款-7000 然后,再做個借:庫存商品 7000 貸:庫存現金/銀行存款7000嗎?
老師請問一下采購了一批車間配件,已付款已入庫,未開回發票。我是做借:庫存商品——二級科目是要建一個“暫估”嗎?貸:銀行存款。
小規模零售,從5,6,7,月份進貨合計15w,已付款,但未收到發票。分錄 借庫存商品 暫估 貸銀行存款。已結轉成本, 借主營成本15w 貸 庫存商品 暫估15,付款是付給個人的,有可能拿不到票。現在年終了, 1,要不要把暫估 調整成 借庫存商品15 貸:庫存商品 2,暫估的已結轉成本的 怎么做分錄,要不要沖減
老師,去年暫估入庫了一批庫存商品,分錄是借庫存商品貸應付賬款_暫估,去年已經做了成本結轉,今年,這批商品自己做。入庫是借庫存商品貸生產成本,那這個應付賬款應該怎么沖,金額沒有誤差。
現金日記賬可以中途過賬對賬嗎
老師,這樣的去年的應收賬款,如何調平,回款時入得應收,但之前根本沒下賬
老師,我是A公司,需要給B付款交一些費用,C替我A公司直接給B公司付了款,沒有經過A的賬戶,我應該怎么做賬最好
老師,房地產以房抵工程款,應該以哪個時點確認收入?
天府通辦怎么改手機號
老師好 提取的年終獎在申報企業所得稅表里,管理費中填在哪一欄
下列情形中,通常表明存在財務報表層次重大錯報風險的有()。A.被審計單位所處行業政策發生重大不利變化,影響被審計單位的持續經營能力B.當地政府降低對被審計單位部分業務的稅收優惠力度C.被審計單位管理層因涉嫌信息披露違法,被監管機構立案調查D.因戰亂沖突,被審計單位部分運輸工具滯留在相關國家及地區
老師,出售固定資產,為了增值稅和所得稅報表收入一致,可以把出售收入計入其他業務收入嗎?不計入營業外收入
企業支付50000專利技術用于生產,無殘值,計提時 借:制造費用-專利技術416.67 貸:累計攤銷416.67 請問這樣入賬是否正確
老師,老板說以工單核算成本,是指的是計劃部工單嗎?還是指得是銷售訂單?我們下一個產品銷售訂單,計劃部會分批完成的,假如10000個產品,計劃部分4個批次工單完成